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老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類(lèi)型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是1.2萬(wàn),想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬(wàn),企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬(wàn)還是35萬(wàn)呢
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2017-04-05
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)本月產(chǎn)生利潤(rùn)20萬(wàn),但年度虧損21萬(wàn),下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還?
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2020-12-26
我們公司升一般納稅人從2月份開(kāi)始,那1月份的企業(yè)所得稅怎么申報(bào),是到第一季度完了申報(bào)還是把1月份小規(guī)模的企業(yè)所得稅申報(bào)了
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2018-01-25
交個(gè)稅還是交企稅是看電子稅務(wù)局信息。有沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)這一項(xiàng)嗎?我們每個(gè)季度申報(bào)表都有所得稅申報(bào)表要報(bào)。是不是就報(bào)企稅就可以
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2022-03-15
老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報(bào)年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
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2024-04-18
本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬(wàn),第四季度盈利101萬(wàn),四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)?
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2018-12-29
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬(wàn)元,成本費(fèi)用總額370萬(wàn)元,當(dāng)年虧損20萬(wàn)元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是(?。┤f(wàn)元。
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2019-09-02
"農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,也是免稅嗎? 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
你好,企業(yè)所得稅季度報(bào)主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
老師,我公司2018年11月開(kāi)的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問(wèn)的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),也不能手動(dòng)填寫(xiě),是什么原因呢?
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2022-04-10
老師好,假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
一月單獨(dú)報(bào)上年年度所得稅,還是第四季度所得稅就可以
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2019-01-10
去年股東換了一個(gè) 企業(yè)所得年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個(gè)都填?
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2020-05-15
在企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)里面有個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報(bào)不了數(shù)字呢
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2018-05-09
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒(méi)太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
如下圖利潤(rùn)表季度申報(bào),請(qǐng)老師幫我看看,19年第三季度利潤(rùn)和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問(wèn)題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤(rùn)虧,想請(qǐng)問(wèn)第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12