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老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2022-04-15
17年年底開出去200萬的票沒成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個報表,是財務(wù)年報嗎,可是我財務(wù)年報已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風(fēng)險提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風(fēng)險提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因為上季度多繳稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除,因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
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2022-11-09
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀?這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
老師,我想請教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務(wù)所的鑒證報告進(jìn)行申報嗎?
1/1019
2020-05-18
老師,您好,請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄啊?
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2019-06-10
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好?謝謝
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2020-04-02
老師好,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補計提企業(yè)所得稅分錄(會計準(zhǔn)則制度)借:以前年度損益調(diào)整、貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅對嗎?
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2023-04-23
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本,計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增,還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負(fù)最低。還說不用擔(dān)心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
1/486
2019-12-24
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬,那之前都需要按25%補交嗎?
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2023-12-15
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元, 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報酬2000元,沒有勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得,計算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師請教你個問題!之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提,都是這個季度計提,教上個月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務(wù)局打電話讓更改報表稅費變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16