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納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-09-16
超市的稅控盤(pán)如何將自己的商品名稱編碼導(dǎo)入?
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2018-09-14
我們是銷售方,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開(kāi)好了紅票后需要填寫(xiě)這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過(guò)去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開(kāi)出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫(xiě)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫(xiě)需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開(kāi)的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
國(guó)稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報(bào)附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報(bào)稅,
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2017-08-02
建筑外地項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓耍绻氐綑C(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項(xiàng)目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè)代開(kāi)發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計(jì)算出來(lái)的,明明因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會(huì)只收6個(gè)點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
我們公司代我們客戶代買(mǎi)材料,含稅價(jià)是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價(jià),我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買(mǎi)的,我收那個(gè)代買(mǎi)公司的價(jià)格是1.925.不用開(kāi)票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢(qián),這樣代買(mǎi)材料劃得來(lái)嗎
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2019-05-22
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
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2023-10-09
老師好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
個(gè)人去稅局代開(kāi)服務(wù)類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
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2017-02-28
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開(kāi)票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
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2022-01-11
小規(guī)模納稅人去代開(kāi)了專票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
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2019-12-26
如果個(gè)人自然人代開(kāi)增值稅普票,在國(guó)稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18
小規(guī)模納稅人1月代開(kāi)專票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
你好 我季度有代開(kāi)專票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個(gè)附加稅計(jì)稅依據(jù)改不了怎么辦
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2022-04-09