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C為什么是對的,C不是應交稅費—應交土地增值稅嗎?
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2019-08-14
購進交易性金融資產(chǎn)這塊,應交增值稅為什么是 交易費用可抵扣的呢
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2018-12-17
那么老師一當月代開的發(fā)票當時就繳納增值稅了,入賬是入到:應交稅費—已交稅金了,可是確認銷售時候,計入應交稅費—應交增值稅-銷項稅,這個該怎么處理呢?
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2018-12-01
老師,上月有留抵的進項稅,那么這個月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,分錄里的“應交稅費/應交增值稅/進項稅額”的數(shù)字是=17277.31(當月進項)+上月留抵1685.74,對嗎?
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2019-08-09
九月份繳納八月份的增值稅,是八月份銷項稅額減去進項稅額,在乘以稅率。 支付時借:應交稅費—應交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款
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2019-09-30
請問上月有增值稅,本部補提分錄直接這么做可以嗎? 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2019-12-22
我: 月末,計算出要交的增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 我: 月初交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣結(jié)轉(zhuǎn)完以后 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這個科目不是余額?
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2016-12-01
老師,我接手了一家公司的賬,這個公司本來是屬于普通商貿(mào)公司,沒有進出口業(yè)務,但是在應交稅費的借方卻一直掛賬應交增值稅-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的借方余額12000多元,并且還有一個應交印花稅4000多元,這兩筆余額是在上一任會計接手的時候就存在,但是現(xiàn)在我想把它消掉可以嗎,如何做賬消掉才好呢,就我了解是上一任會計的再上一任給做賬做錯了,所以一直錯了近乎兩年,可是一直這樣掛賬讓我看著財務報表很別扭,應交稅費總賬科目余額就變?yōu)樨摂?shù)了,所以我想把這兩筆消掉,如何處理會好一些呢
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2021-04-06
一般納稅人:1)稅控盤的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應交稅費-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應交稅金-銷項 貸 應交稅金-進項 應交稅金-稅額抵減應交稅金-未交增值稅2) 稅盤專票需要認證嗎
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2017-12-06
假如我前期有進項稅留底稅額,我當月需要在賬面上做什么處理,如果不做處理我的應交增值稅-未交增值稅這個科目,與我在電子稅務局上的應交稅費不就不一致了
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2021-11-10
月末應交稅費/轉(zhuǎn)出未交增值稅和應交稅費/未交增值稅這2個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-05
銷項稅和進項稅的差額就是要繳納的稅,我會計分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
實際繳納稅費=應交稅費未交增值稅科目的借方發(fā)生額+城市維護建設費+教育費附加,是嗎?有一個科目是:已交稅費,已交稅費的發(fā)生額能用嗎?
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2022-03-30
老師,防偽稅控服務費280怎么做賬,1.借管理費用-辦公費 貸銀行存款 2. 借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 第二步在什么時候做賬,期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
5/200
2022-04-12
老師你好,請問月底結(jié)賬把應交稅費-應交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里嗎?怎么賬務處理?
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2018-09-16
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項和進賬結(jié)轉(zhuǎn),做一筆:借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?
1/567
2021-03-25
出口免稅單位,當月的進項票只認證不抵扣,進項票該如何做賬,進項稅金還是做應交稅費-應交增值稅-進項稅額 嗎?如果這樣做的話,就會出現(xiàn)應交稅金為負數(shù)
1/622
2019-06-21
老師像是選擇了簡易征收的項目是不是計提分錄貸應交稅費-簡易計稅,交稅時借應交稅費-簡易計稅貸銀行存款,像這種簡易計稅期末需要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)嗎?
1/575
2020-12-06
就是在我接手現(xiàn)在工作之前賬面上有補計提的企業(yè)所得稅 ,然后直到現(xiàn)在 ,應交稅費應交企業(yè)所得稅還是貸方數(shù),我們應該如何處理這塊?
1/554
2019-07-10
老師,應交稅費-應交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個怎么處理?
1/1488
2020-01-14