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4月1號計提增值稅加計10%抵減賬戶如何處理?張艷老師你好 您說:借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(加計抵減進(jìn)項稅額)貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里?
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2019-05-05
老師 月末進(jìn)項稅大于銷項稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 免征: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅費 這樣子對嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
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2021-03-31
年未進(jìn)項稅、銷項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
這月銷項稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進(jìn)項借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報,我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅對嗎?
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2020-02-13
幾年前建帳時,應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因為小微企業(yè),建帳以來217101應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級科目,只保留217101二級科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
老師小規(guī)模增值稅減免是計入營業(yè)外收入還是應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-04-06
老師,應(yīng)交增值稅因為稅控和報稅系統(tǒng)尾差,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整
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2019-10-18
請問內(nèi)賬要單列應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅科目來核算增值稅進(jìn)項稅和銷項稅
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2015-10-08
??#提問#老師,?自己生產(chǎn)水泥自己單位用??要交增值稅嗎?我們是正常交增值稅嗎?
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2018-11-19
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項票作廢了,因此讓補(bǔ)交了稅款,當(dāng)時是大廳劃扣,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,但這個月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2020-03-12
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
小規(guī)模納稅人,請問做賬時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3%,減免時借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入-增值稅減免。對嗎?拿未達(dá)起征點的也是一樣做賬嗎?
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2022-01-17
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬,銷項-進(jìn)項=-20萬,怎么做會計分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?
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2019-12-30
1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對于不真實交易的賬務(wù)處理,計提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
老師,有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
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