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請問老師,我在實際做賬的練習中,從來就沒有用到過“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認識是否正確。
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2019-07-04
借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
海關進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務,服務,也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
小規(guī)模需要單獨設置應交稅金賬本嗎?可以和其他的明細賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結轉下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
老師,有形動產融資租賃是按租賃服務交增值稅還是按金融服務交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
如果用于抵扣,則 借:應交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結轉稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金 -簡易計稅-應交增值稅 預交增值稅時 借:應交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應收賬款,貸:應交稅費——應交增值稅(銷))季度末時,借:應交稅金-應交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
上個月應交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應該怎么做呢?
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2017-10-27
假設本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應該, 借:應交稅費-轉出未交增值稅 19500 貸:應交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
老師我2019年銷售稅額是45000進項稅額是37000 做了筆借:轉出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷售稅額,進項稅額,轉出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師,進項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉到“應交稅費-應交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設置轉出多交增值稅這個科目,直接轉到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17
老師你好,總賬的應交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產負債表的應交稅費–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
應交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉出 、、轉出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應該填數(shù)字
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2018-10-15
018年6月購進一批電視機含稅價116萬,已驗收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應該是(?? )。(本題5分)?A.借:應交稅費——應交增值稅(進行稅額) 16?貸:應交稅費——待認證進項稅額 16?B.借:應交稅費——應交增值稅(進行稅額)16?貸:應交稅費——應交增值稅(進行稅額轉出)16?C.借:應交稅費——待認證進項稅額應交增值稅(進行稅額) 16?貸:應交稅費——應交增值稅(進行稅額) 16?D.借:應交稅費——應交增值稅(進行稅額) 16?貸:應交稅費——待抵扣進項
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2018-11-28
老師您好,咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資,我應怎么交增值稅呢,還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢?
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2020-03-02