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:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
小規(guī)模需要單獨設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
請問老師,我們公司這個月進(jìn)項稅大于銷項,那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費嗎?我查資料上是說,不管進(jìn)項銷項如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時計入應(yīng)交稅費--銷項稅;進(jìn)貨時計入應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅;下月繳稅時計入應(yīng)交稅費--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅金)141357.59 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅金)79508.94 應(yīng)交稅費-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31,進(jìn)項稅金73215.41,應(yīng)交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28,進(jìn)項稅金6293.53,應(yīng)交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅,要怎么寫分錄?
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2018-08-02
請問老師,我在實際做賬的練習(xí)中,從來就沒有用到過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認(rèn)識是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
老師,有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
如果用于抵扣,則 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷))季度末時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
上個月應(yīng)交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應(yīng)該怎么做呢?
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2017-10-27
假設(shè)本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應(yīng)該, 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2020-03-12
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項票作廢了,因此讓補交了稅款,當(dāng)時是大廳劃扣,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,但這個月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
老師我2019年銷售稅額是45000進(jìn)項稅額是37000 做了筆借:轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:未交增值稅8000,銀行扣款時借:未交增值稅 貸 :銀行存款 就平了,但銷售稅額,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師,進(jìn)項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
018年6月購進(jìn)一批電視機含稅價116萬,已驗收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項
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2018-11-28
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15