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老師,進項大于銷項的話,月末可以把多交的稅費轉到“應交稅費-應交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎?之前的賬沒有設置轉出多交增值稅這個科目,直接轉到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
稅賬中現金科目余額有金額限制嗎
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2017-03-17
上月發(fā)票稅點開錯已抵扣這么處理?
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2019-07-22
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ,還可以交增值稅嗎?
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2019-06-15
個獨開增值稅專用發(fā)票16個點的,需要交增值稅嗎?
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2019-02-18
應交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉出 、、轉出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
第一次購買稅控設備及交納維護費,有兩個會計分錄,一 借 管理費用 貸 銀行存款。二 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用。老師,我想問一下,期末如何結平應交稅費-應交增值稅(減免稅款)這個明細科目,要不然的話,它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
小規(guī)模需要單獨設置應交稅金賬本嗎?可以和其他的明細賬做在一起嗎?上年只有三個月的賬,賬本都只用了一頁,可以結轉下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數據。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應該填數字
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2018-10-15
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17
老師,有形動產融資租賃是按租賃服務交增值稅還是按金融服務交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
小規(guī)?;緫艏{稅人0收入怎樣申報
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2020-12-10
出口退稅,收到退稅款如何做會計分錄,
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2021-08-17
如果用于抵扣,則 借:應交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結轉稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金 -簡易計稅-應交增值稅 預交增值稅時 借:應交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現銷售收入時,借:應收賬款,貸:應交稅費——應交增值稅(銷))季度末時,借:應交稅金-應交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
假設本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應該, 借:應交稅費-轉出未交增值稅 19500 貸:應交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
上個月應交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款(現金)還是應該怎么做呢?
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2017-10-27
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經濟業(yè)務如下:(1)從糧油供應公司購進小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗收入庫2)從農民手中收購小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經稅務機關批準使用的收購憑上注明買價為7000o元。該批小麥已運抵企業(yè)并驗收入庫(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請根據稅法去規(guī)定,計算該廠本期應納的增值稅稅額。
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2022-04-01