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老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計稅-應(yīng)交增值稅 預交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
上個月應(yīng)交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應(yīng)該怎么做呢?
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2017-10-27
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷))季度末時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
假設(shè)本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應(yīng)該, 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
房屋附屬設(shè)備的進項稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請碼?
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2019-08-19
老師您好,咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資,我應(yīng)怎么交增值稅呢,還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢?
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2020-03-02
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
上月稅務(wù)查到別的公司開給進項票作廢了,因此讓補交了稅款,當時是大廳劃扣,做進項稅轉(zhuǎn)出了,但這個月交完6月增值稅后,又出現(xiàn)未交增值稅借方余額,我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢?上月做賬:一、借 :應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸:應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借:應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 -903.51(貸方負數(shù)) 貸:銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師,小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬,免增值稅該怎么做賬?之前是,借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,免增值稅的話“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2020-03-12
018年6月購進一批電視機含稅價116萬,已驗收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項
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2018-11-28
海關(guān)進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費 5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請問怎么處理,2、本月有進稅額854.72元的進項稅額的負數(shù)發(fā)票,是對方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請問這個帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中,還有,確認不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-待認證進項,貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務(wù)費收入是59392元,可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項=進項+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解,怎么做會計分錄?
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2016-01-09
老師,請看圖,這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候,繳納增值稅都是:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款來做的。究竟哪個正確呢?
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2015-12-17