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老師,有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務交增值稅還是按金融服務交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
如果用于抵扣,則 借:應交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結轉稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金 -簡易計稅-應交增值稅 預交增值稅時 借:應交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應收賬款,貸:應交稅費——應交增值稅(銷))季度末時,借:應交稅金-應交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
假設本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應該, 借:應交稅費-轉出未交增值稅 19500 貸:應交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
上個月應交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應該怎么做呢?
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2017-10-27
海關進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務,服務,也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
交了增值稅就要交城建稅,但季度未滿30萬就算交了增值稅也免交教育稅附加及地方教育費附加對嗎?
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2019-04-23
預收工程款,預交增值稅按營業(yè)額9%預交嗎?預交時不用開發(fā)票,后期開發(fā)票后沖減已預交的增值稅嗎?
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2019-06-08
各位老師們好,請問售房合同約定交首付款,但是實際沒交,需要預交增值稅嗎,需要預交土地增值稅嗎
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2020-12-08
下面這分錄表示什么意思?借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 100,貸:應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 100.
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2018-11-29
外出經(jīng)營企業(yè),預交稅款、銷項、進項、應交增值稅之間的關系是什么?是應交增值稅=銷項-進項-預交稅款嗎?
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2018-05-14
應交稅金--應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)這個是指的賬上應交稅金-應交增值稅(進項稅額)嗎?
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2019-04-25
書上的這個例題三有點看不明白,那個銷售不動產(chǎn)預繳什么情況?不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預交和不預交哦?我覺得他一個月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預交了哦?這個是什么情況?老師不太明白,這個比較抽象??梢月闊├蠋熢敿氈v一下這個不動產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
:申報增值稅時,8月應交稅費-應交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應交增值稅余額在借方。請問:今后應交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
老師,1、在我的帳套中,應交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請問怎么處理,2、本月有進稅額854.72元的進項稅額的負數(shù)發(fā)票,是對方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請問這個帳務怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應從應交稅金--未交增值稅“轉“營業(yè)外收入”中,還有,確認不了,到底應不應該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認證,分錄里借原材料借應交稅費_應交增值稅-待認證進項,貸銀行存款,這種情況月底需結轉增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務費收入是59392元,可是軟件里算出來的應交稅金-應交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22