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請問之前做賬時貨到了發(fā)票沒到直接借庫存 貸銀行存款,后面不知道有這筆收到發(fā)票后重新按照發(fā)票去入了庫存,現(xiàn)在多出了應(yīng)付,要怎么調(diào)呢,把以前的庫存沖掉嗎 多出來的應(yīng)付調(diào)為預(yù)付嗎
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2021-09-27
我是新手 我愿商品進(jìn)價1000出售900,我在記賬時貸:客戶900,借:銀行存款900;貸:庫存貨物1000,貸:客戶1000,對不?我按以上做賬后,微機(jī)提示我做子目,怎么做?
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2019-11-08
你好老師,就是公司已經(jīng)經(jīng)營一段時間了,到現(xiàn)在才建賬,應(yīng)付,應(yīng)收 庫存和銀行存款都是按余額錄入期初數(shù)的,但是有筆借款沒有入賬,現(xiàn)在還借款了怎么做啊
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2022-09-27
回購:借:庫存股9000。 貸:銀行存款9000。 注銷:借:股本10,000。 貸:庫存股9000。 股本溢價1000。 當(dāng)?shù)蛢r回購股票的時候。注銷的時候這個差額該怎么處理?這分錄是正確的嗎?
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2021-08-22
按照你提供的信息,這種情況屬于財政統(tǒng)一代發(fā)款項,不經(jīng)過本單位賬戶,需要按照財政撥款進(jìn)行賬務(wù)處理。具體步驟如下: 1. **確認(rèn)收款:** 在確定財政撥款到賬時,先確認(rèn)收到這一筆款項,可以通過以下分錄: ``` 借:銀行存款(確認(rèn)到賬金額) 貸:應(yīng)收財政撥款 ``` 2. **發(fā)放相關(guān)款項:** 在發(fā)放相關(guān)款項時,按照不同的費用類別進(jìn)行分配,例如工資、保險、慰問金等??梢酝ㄟ^以下分錄: *發(fā)放工資* ``` 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款(直接發(fā)放給員工) ``` *發(fā)放保險* ``` 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險 貸:銀行存款 ``` *發(fā)放退休金、撫恤金等* ``` 借:應(yīng)付職工薪酬——退休金、撫恤金等 貸:銀行存款 ``` 3. **財務(wù)核對:** 將所有支出與財政撥款進(jìn)行核對,以確保賬戶余額與實際發(fā)放金額一致。 4. **月末結(jié)算:** 在月末結(jié)算時,要確認(rèn)所有賬目并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),可以用以下分錄進(jìn)行結(jié)
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2024-06-12
老師,你好,請問如何去核算報表真正對不對?假如:(投資款+借款+貸款)-虧損-固定資產(chǎn)-攤銷余額-庫存。還要怎么算嗎
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2018-10-28
根據(jù)資料(3),下列會計分錄中正確的(? )。 A實際支付職工薪酬 借:事業(yè)支出 920 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 920 B上繳代扣個人所得稅時 借:事業(yè)支出 30 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 30 C支付其他相關(guān)費用時 借:事業(yè)支出 800 貸:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 800 D計算應(yīng)付職工薪酬時: 借:業(yè)務(wù)活動費用 950 貸:應(yīng)付職工薪酬 950 題目沒有說預(yù)算分錄呢?D為什么不選
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2020-02-18
老師,這個是這樣的,a公司往我們公司打款(就是倒賬的,我們收個票點),b公司幫我們退了這筆款,現(xiàn)在要做現(xiàn)金結(jié)算的單據(jù),如果只做個收款退款單(b公司代付的),我們庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了。我想請教下老師這個該做什么單據(jù),才能讓庫存現(xiàn)金不是負(fù)數(shù)呢,b公司是我們的供應(yīng)商
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2022-07-13
之前購買的材料用出去了 這個分錄摘要怎么寫呢?之前是借 庫存材料 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到部分工程款 要怎么做?
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2019-03-09
老師,我想問一下存量資金繳回國庫,預(yù)算會計是“”借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——歸集上繳“”還是借“”’財政撥款結(jié)余——歸集上繳“”,這是專項資金來的,上一年撥進(jìn)來的,今年繳回去
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2020-01-02
老師你好!行政事業(yè)年末沖銷零余額賬戶資金,財務(wù)會計分錄借:財政應(yīng)返還額度 貸:零余額賬戶用款額度,,預(yù)算會計借方什么科目? 貸:資金結(jié)存――零余額賬戶用款額度
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2019-12-28
公司日常支出,款已付未收到發(fā)票,可以這樣寫分錄嗎?借:預(yù)付賬款-某公司 貸:庫存現(xiàn)金
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2019-02-15
收到客戶的整車訂金,分錄是:借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付賬款,對嗎?不想用預(yù)收這個科目
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2016-12-19
老師問下,印花稅金額不大,可以直接做:借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
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2023-05-09
老師,股東從自己的存款轉(zhuǎn)賬,提取備用金,是怎寫分錄呢?
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2019-09-09
老師好,現(xiàn)在是不是印花稅不用計提了,直接當(dāng)期繳納借:稅金及附加貸銀行存款
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2022-03-01
老師?印花稅是直接借稅金及附加,貸銀行存款嗎
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2022-02-22
老師,我們公司庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù),我想從其它應(yīng)付款里提出點來,可以做分錄 借:庫存 貸:其它應(yīng)付款嗎?摘要怎么寫合適?
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2022-03-26
老師,請問一年以上的定期存款,是其他貨幣資金嗎?屬于什么呀?
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2020-03-18
老師,外幣賬戶設(shè)在銀行存款下面嗎?還是設(shè)在其他貨幣資金下
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2021-08-04