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老師,工人工資是成本的話,那我做分錄是 借:生產(chǎn)成本-工人工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 還是應(yīng)該直接 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
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2021-11-13
建筑企業(yè),付材料費(fèi),是不是先借:預(yù)付賬款 袋:銀行存款,等發(fā)票回來,借工程施工-合同成本-材料費(fèi) 袋:預(yù)付賬款?還是可以直接做借工程施工_合同成本-材料費(fèi) 袋銀行存款
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2019-07-22
公司會計(jì)做賬直接把當(dāng)月支付購買產(chǎn)品錢做了預(yù)付賬款,月底直接做了成本結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,沒有庫存商品這個(gè)科目呢
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2018-10-09
已經(jīng)付款了,但是對方暫時(shí)沒有拿來進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,但是后面會給專用發(fā)票,這種情況是按實(shí)際付款金額做成本還是剔除進(jìn)項(xiàng)稅后做成本?
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2017-04-02
老師,2019年的成本票由于當(dāng)時(shí)貨款沒有支付完,所以當(dāng)時(shí)發(fā)票開了,對方?jīng)]有給我們,現(xiàn)在把貨款支付了,可以把2019年的成本票入賬2020年的賬務(wù)嗎?
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2020-02-27
供貨商開來的成本票時(shí)間是2018年5月6舊,我公司付款時(shí)間分別是5月7日,8月1日和12月5日三次付清,這樣成本票歸屬在哪一個(gè)月?
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2018-12-17
民營醫(yī)院,醫(yī)院租賃醫(yī)院大樓沒有開具發(fā)票,放在預(yù)付賬款科目,預(yù)提醫(yī)院租賃費(fèi)放成本是不是這樣分錄借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本10萬,貸:預(yù)付賬款10萬
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2017-10-23
上年估計(jì)10萬原料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年來票,開了9萬,估計(jì)估多了,怎么做分錄?借 原料 -10 貸 應(yīng)付 -10 ,借 原料 9 貸 應(yīng)付 9 還用調(diào)整以前的成本么?
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2021-10-23
公司做的東西是非標(biāo)準(zhǔn)件,就是每一樣?xùn)|西的構(gòu)成都是不一樣的,采購原材料后加工做成定制的半成品,然后根據(jù)定制的半成品組裝成為產(chǎn)品,怎么樣計(jì)算成本比較好一點(diǎn)?人工,費(fèi)用,材料,怎樣分配?
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2021-01-07
一個(gè)銷售公司銷售收入300萬,其中有預(yù)付款50萬,并且預(yù)付款已交貨金額25萬,銷售成本210萬,那結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是借銷售收入275萬,貸本年利潤275萬 借本年利潤210萬貸銷售成本210萬,
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2021-08-21
老師,1月付款2萬元分錄做的是,借:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3月收到對方發(fā)票8萬元,測繪費(fèi),因?yàn)楣揪褪菧y繪公司 小規(guī)模 那么這樣就可以了吧,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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2021-04-13
老師,我們是酒店行業(yè),電費(fèi)是我們的主要成本之一,電費(fèi)發(fā)票一般下月20多號才開得出來,那么本月我電費(fèi)的成本在賬務(wù)上做計(jì)提處理,借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記應(yīng)付賬款?但是電費(fèi)又是先預(yù)交的,預(yù)交時(shí)我借記預(yù)付賬款,貸記銀行存款,當(dāng)我收到發(fā)票時(shí),那我是不是可以借記應(yīng)付賬款,貸記預(yù)付賬款呢?
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2024-05-31
老師您好!我公司在2020年預(yù)付了貨款,到貨銷售后,一直要不到發(fā)票。我做賬:借:預(yù)付賬款,貸:銀行,到貨后,借:庫存商品--暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,賣出確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本(暫估),貸:庫存商品(暫估)。這樣做賬對不對?我從軟件導(dǎo)出報(bào)表的話,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款(暫估)兩個(gè)科目對應(yīng)的是同一家公司,直接導(dǎo)出是不是不能反映真實(shí)情況?做報(bào)表時(shí)候能否手動(dòng)調(diào)整?只調(diào)表不調(diào)賬?
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2024-01-31
請問老師,我們支付了已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)費(fèi),但是對方還沒有開發(fā)票給我,我是直接做成成本勞務(wù)費(fèi),還是把它做成一個(gè)預(yù)付款
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2021-03-11
某公司自行研發(fā)非專利技術(shù)共發(fā)生支出460萬,其中;研發(fā)階段支出160萬,開發(fā)階段支出300萬,符合資本化條件的支出180萬,不考慮其他因素,該研發(fā)活動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額為什么是280萬?研發(fā)支出資本化條件160萬不是屬于成本類科目,計(jì)入成本嗎,成本不影響當(dāng)期損益嗎?
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2022-04-02
老師好,抖音平臺只有一些勞務(wù)及基本電腦設(shè)施,非常缺少進(jìn)項(xiàng)和可抵扣的發(fā)票。象這種行業(yè)財(cái)務(wù)應(yīng)怎樣進(jìn)行帳務(wù)處理,才能節(jié)約稅金成本。
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2019-07-04
如果我一張成本發(fā)票沒有認(rèn)證,那這個(gè)月這張發(fā)票可以做成本入帳嗎??可以先不做進(jìn)項(xiàng)稅額,做成本入帳嗎?下個(gè)月認(rèn)證了再做做進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄。不做成本這個(gè)科目了。比如:20000成本票,進(jìn)項(xiàng)是1000我這個(gè)月先不認(rèn)證,做帳:借:主營成本20000借:預(yù)付帳款1000,貸銀行豐款21000下個(gè)月我再認(rèn)證:借:應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1000,貸:預(yù)付帳1000這樣可以嗎、????
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2018-01-29
老師,我之前有一筆分錄是 借:應(yīng)付職工–教育經(jīng)費(fèi)180 貸:銀存180 我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本 分錄寫? 借 成本–職工教育經(jīng)費(fèi)180 貸 應(yīng)付職工-教育經(jīng)費(fèi)180
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2021-09-23
老師,此題的合并成本為啥第一年的是賬上的公允價(jià)值1700呢。實(shí)際購買日付的不是這個(gè)金額,其他題的購買成本都是付出的實(shí)際金額呢
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2025-07-08
老師,我們進(jìn)貨商品花了8000,后期我們自己支付進(jìn)貨運(yùn)費(fèi)300,是等我們支付這300的時(shí)候也計(jì)入商品的成本,等出售之后,結(jié)轉(zhuǎn)成本按照8300嗎
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2019-12-31
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