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我們那個(gè)電費(fèi)有時(shí)候是欠費(fèi)才交的 但一次又交的比較多 我計(jì)提的時(shí)候是 借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 繳費(fèi)的時(shí)候記 借 其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 有沒(méi)有道理
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2017-03-29
我們公司計(jì)提公積金后交的時(shí)候,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě) 是進(jìn)管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬? 有點(diǎn)模糊
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2017-02-21
老師,繳納印花稅是借:管理費(fèi)用-印花稅 還是稅金及附加-印花稅?
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2021-05-31
老師,繳納印花稅計(jì)入稅金及附加還是管理費(fèi)用
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2022-05-26
老師好!房產(chǎn)公司繳納的土地使用稅應(yīng)該進(jìn)什么科目?稅金及附加還是管理費(fèi)用?我原來(lái)進(jìn)的是稅金及附加,可原來(lái)的會(huì)計(jì)說(shuō)要進(jìn)管理費(fèi)用
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2019-06-05
請(qǐng)教一次性補(bǔ)償金,計(jì)提,應(yīng)該入借:管理費(fèi)用-辭退福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 么?
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2018-09-03
月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí),總賬科目下的:本年利潤(rùn),稅金及附加,管理費(fèi)用(社保,公積金)是不是還要另外在三欄式分開(kāi)記?然后利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是不是還要重新在三欄式開(kāi)一頁(yè)登賬?
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2022-03-31
請(qǐng)問(wèn)老師,季報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本是包含了稅金及附加+銷(xiāo)售 費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2023-02-01
員工墊付公司的辦公費(fèi),借管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款--XX,過(guò)幾天還款給員工時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 后面附什么附件?
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2017-06-15
收入都被法人借款走了,公司不夠的支出可以直接由法人代付嗎?借其他應(yīng)收款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 然后直接法人代付:借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-03
計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅是記管理費(fèi)用還是稅金及附加啊
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2022-01-06
有一筆罰金400元做管理費(fèi)用了,那么匯繳時(shí),在納稅調(diào)整表中罰金這欄的賬載金額填0,稅收金額填400,調(diào)增400,對(duì)嗎
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2018-04-17
土地使用稅是記管理費(fèi)用,還是稅金及附加?
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2019-02-19
團(tuán)建費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,是不是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?如果可以抵扣的話,是不是應(yīng)付職工薪酬是含稅金額?
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2024-12-27
老師你好,股東墊錢(qián)給公司買(mǎi)東西,分錄是直接做:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-XX 還是說(shuō)要先做借款的分錄,比如借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-XX
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2019-04-24
老師我直接去支付的費(fèi)用可以這樣做,借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,還是必須要記先墊支,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,給費(fèi)用時(shí)借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,
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2020-03-12
為什么存貨盤(pán)虧的時(shí)候,非常、意外、不可抗力的損失可以計(jì)入【營(yíng)業(yè)外支出】,而庫(kù)存現(xiàn)金短缺的時(shí)候,要計(jì)入【管理費(fèi)用】?難道庫(kù)存現(xiàn)金就不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)槌霈F(xiàn)臺(tái)風(fēng)什么的自然災(zāi)害導(dǎo)致?lián)p毀的情況嗎?
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2020-06-22
老師,實(shí)務(wù)中,報(bào)銷(xiāo)福利費(fèi)必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?不可以直接借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎
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2021-09-15
老師,我給員工買(mǎi)了兩萬(wàn)元的購(gòu)物卡,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候有的開(kāi)的打印紙有的開(kāi)的干果,我該怎么入賬是 借:制造費(fèi)用-職工福利費(fèi) 5000 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)15000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金20000,這樣入賬對(duì)嗎?
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2016-02-04
#提問(wèn) 郭老師:收到管理人員應(yīng)該退回的工資,是借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用 然后借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款?
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2020-07-09