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公司是屬于建筑業(yè)安裝公司,納入營改增后,今年5.1號以前的老工程項目還是按簡易征收3%計算吧?要給置業(yè)公司開票 請問我公司開增值稅專用發(fā)票還是普票啊
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2016-05-16
最近,老外往公司匯美元,所得稅怎么算,增值稅怎么算?用于支付的設(shè)計開發(fā)費用,不是產(chǎn)品買賣。
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2019-03-25
請問,比如說我們物業(yè)公司如果先預收了租金,第二季度的,那現(xiàn)在就開了發(fā)票,下個月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了?填增值稅報表時是分開預收的幾個月來分別填收入和已交了的增值稅?
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2020-02-29
物流公司為少交點增值稅,少開發(fā)票不違法嗎?
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2017-10-19
某增值稅一般納稅人2019年6月份銷售貨物取得價款100萬元(不含稅),另外收取各種價外費用 5.65 萬元。該納稅人銷售貨物適用 13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷項稅額為多少?
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2022-06-21
公司的廠房用地是租賃的,現(xiàn)在公司處于籌建期間,買鋼板用于廠房建設(shè)以備生產(chǎn)用,買的鋼板如果借:工程物資 貸:庫存現(xiàn)金(做內(nèi)外賬),那等廠房建好了,工程物資要轉(zhuǎn)到什么科目?
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2017-03-19
老師,我是建筑勞務(wù)公司,在稅務(wù)局代開發(fā)票后增值稅和附加稅已交,我在資產(chǎn)負債表中是不是應交稅費這一欄不要填?
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2019-10-06
2020年五月將使用過的一臺設(shè)備用于對外投資,該設(shè)備于上年10月購進并投入使用,原值40萬元,已計提折舊3.2萬元,怎么是增值稅
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2023-04-16
銷售發(fā)票是增值稅專用發(fā)票11個點的,別人給開的6個點的增值稅專用發(fā)票能不能抵扣進項?
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2017-10-29
某服裝制造公司為增值稅一般納稅人,2018年8月購進貨物用于生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅16000元。當月采取“折扣銷售”方式向銷售公司銷售衣服2000件,每件衣服單價100元,折扣后金額每件80元,該公司在發(fā)票備注欄注明折扣額。此外,月末盤點時發(fā)現(xiàn),當月因管理不善造成上月購入的原材料被盜(已抵扣進項稅),該批原材料賬面價值10000元,其中運費成本1000元。求該公司當月應納增值稅。
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2018-11-11
我這邊工資用悅宅的公卡發(fā)的,公積金社保是用嘉告的賬戶繳的,之前老師說用嘉告賬戶交的社保公積金報個稅就要用嘉告的報,那用悅宅公卡打的工資怎么處理,報個稅不能重復報吧
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2017-11-10
小規(guī)模企業(yè)購買商品獲得的增值稅發(fā)票錄入時可以不用價稅分離嗎?另外我們銷售貨物的發(fā)票是不是也可以不用價稅分離?
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2020-04-01
用個人幫A公司開勞務(wù)發(fā)票,稅金由B公司出,B公司點入帳做憑證嗎?要幫個人扣個人所得稅嗎?扣點扣法
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2019-03-20
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內(nèi)帳
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2019-11-23
(國家稅務(wù)總局公告2016年第54號)。 公告規(guī)定,提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 1、請問現(xiàn)在對于小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免征增值稅,現(xiàn)在小規(guī)模不交增值稅了,還需要開3%的增值稅嗎? 2、個差額征稅小規(guī)模都不交稅了如果處理呢?
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2022-07-01
可以開增值稅專用發(fā)票的,給開成了增值稅普通發(fā)票,可以要求對方重新?lián)Q開嗎?用不用給對方承擔什么費用?
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2016-07-08
收到一張用于店面外賣摩托車的加油增值稅普通發(fā)票和購買勞保用品增值稅普通發(fā)票。這兩張票怎么做科目,借什么,貸什么。但是不到是一般納稅人還是小規(guī)模
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2017-05-15
9. 單選題 【例題·單選題】甲客運公司為增值稅一般納稅人,2020 年 5 月購入同款大巴車 3 輛,取得增值稅專用發(fā)票注明稅款共計 23.4 萬元,將其中一輛用于接送員工上下班使用,其余兩輛用于公司客運經(jīng)營。則當月可以抵扣的進項稅額是( )萬元。 A 0 B 7.8 C 15.6 D 23.4
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2022-03-17
沖紅增值稅專用發(fā)票的過程中(紅字增值稅稅專用發(fā)票信息填開)對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息 發(fā)票的代碼跟號碼是新的發(fā)票號碼,還是之前填錯的發(fā)票號碼代碼
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2018-09-27
甲企業(yè)委托乙企業(yè)將一批A材料加工成應稅消費品(適用的消費稅稅率為10%),加工完成后直接對外銷售(售價不高于受托方計稅價格)。甲企業(yè)發(fā)出原材料實際成本為80 000元,共支付加工費1 000元,運輸加工物資發(fā)生的運雜費為200元(不含增值稅)。甲、乙企業(yè)均是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是13%,乙企業(yè)同類消費品價格為90 000元。甲企業(yè)已收回該材料,并取得增值稅專用發(fā)票,則該委托加工物資收回后的入賬價值是( )元。 老師好,這個題沒有告訴消費稅率,為什么消費稅是90000乘以10%呢?
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2020-10-01