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請問老師公司交的社保,有銷售部,售后部的都可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2021-03-26
房地產(chǎn)企業(yè)把用于銷售的房屋送于員工做不做銷售收入會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-13
銷售傭金怎么做賬?超過銷售傭金扣除標(biāo)準(zhǔn)的的費(fèi)用怎么入賬合適?
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2019-05-27
固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)出售的費(fèi)用,原價(jià)和出售價(jià)間的差額記什么科目
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2019-05-06
商貿(mào)公司銷售貨物的運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?還是銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
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2022-06-06
消防器材銷售單位,銷售時(shí)做的一些消防演示耗用的商品,怎么入賬?
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2018-11-03
公司種豬部分用來繁殖,大部分用來銷售,一開始無法區(qū)分銷售或者繁殖的種豬。我先做到生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。如果用于銷售的部分,再將其轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)中,然后視同消耗性生物資產(chǎn)資產(chǎn)出售,可以嗎?
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2017-06-25
老師,如果一個(gè)銷售人員在出差的過程中,產(chǎn)生的打的士費(fèi)用,電話費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)。是不是都?xì)w入到:銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)? 還是說需要拆出來:銷售費(fèi)用-電話費(fèi);餐費(fèi)啊什么的
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2019-05-27
會(huì)計(jì)分錄 19).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70 000元,營業(yè)外收入5 000元。 20).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本50 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用600元,管理費(fèi)用4 000元,產(chǎn)品銷售費(fèi)用3 000元,營業(yè)外支出3 000元
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2020-06-15
銷售2018年10月購進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛摩托車不含稅銷售額為1萬元。計(jì)算銷售使用過的摩托車應(yīng)納稅額
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2022-11-25
商業(yè)企業(yè),不是公司主營業(yè)務(wù)的其他小商品(有時(shí)候用于出售,有時(shí)候用于銷售的贈(zèng)品) 1.需不需要計(jì)入庫存商品科目的賬面價(jià)值? 2.出售時(shí)是用其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目嗎?
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2021-06-07
這邊用的金蝶商貿(mào)版軟件 有一單 銷售產(chǎn)品過程中這個(gè)運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的 但是在銷售中把費(fèi)用打給我們了 給付的 在銷售單上該如何做呢
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2017-07-06
企業(yè)與供銷員年初制定銷售責(zé)任制,費(fèi)用實(shí)行大包干,按照實(shí)際回籠銷售貨款3%結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi),不再列支其他有關(guān)費(fèi)用。結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí),財(cái)務(wù)上憑銷售部門自制的“結(jié)算單”金額計(jì)入企業(yè)“銷售費(fèi)用”,1、根據(jù)稅前扣除...
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2017-06-28
不想計(jì)提銷售人員工資計(jì)提到銷售部門,還可以使用銷售科目明細(xì)下的快遞費(fèi)廣告費(fèi)科目嗎
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2019-06-13
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中,這個(gè)提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動(dòng)生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個(gè)不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報(bào)時(shí),我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時(shí)候顯示:剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。
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2019-10-04
速達(dá)軟件銷售單無法刪除,提示有下級以及引用,請問怎么找到引用的相關(guān)憑證刪除錄入錯(cuò)誤的銷售單?
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2015-11-17
1.領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程視同銷售嗎? 2.自產(chǎn)產(chǎn)品按成本+增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算還是按售價(jià)計(jì)算?
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2019-05-10