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季報的所有者權(quán)益變動表中,有本年金額和上年金額 ,其中,上年金額是指上年同季度或同月份的金額嗎?
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2020-04-15
這個題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?,會計和稅法是一樣的,之前應(yīng)交稅費不是少交了?
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2022-03-24
四項服務(wù)增值稅加計抵減10%,這個每年都得電子稅務(wù)局重新簽訂聲明嗎不是默認(rèn)延續(xù)? 如2019沒有收入,2020報稅是不是就沒法享受了?
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2020-04-21
老師所得稅匯算清繳加計扣除后企業(yè)虧損了,不算加急扣除是盈利的,那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎?
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2019-05-20
老師,外貿(mào)企業(yè)經(jīng)常被函調(diào),2019年8月份后的退稅都沒有辦理,請問現(xiàn)在稅務(wù)還可以辦理退稅嗎,如果可以辦退稅,可以補做延續(xù)工作嗎
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2020-04-06
老師,您好,2020年2月份納稅期限延遲到2月24號,那是不是24號之前認(rèn)證的進項稅發(fā)票都可以抵扣1月份的稅額,而不是15號之前
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2020-02-15
老師,利潤表的“上年金額”是上年一整年的金額嗎?
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2020-05-06
老師!我請問一個問題:小規(guī)模公司季度45萬免增值稅,所以公司財務(wù)超過這個金額的發(fā)票就延期到下一期開票,我個人想法:年底的時候發(fā)票不是也都應(yīng)該開出來,那好像也沒有做到節(jié)稅?那公司這么做有意義嗎?
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2022-01-19
去年12月份收到一筆10萬元的引進人才政府補助,當(dāng)時沒有做賬。今年4月發(fā)現(xiàn)了此事,想修改當(dāng)12月份的科目,借銀行存款10萬,貸遞延收益,當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)損益,影響利潤表嘛,第二個問題,今年4月份,開始花這筆人才引進政府補助,借管理費用10萬,貸銀行存款10萬,借:遞延收益,貸營業(yè)外收入,這樣做可以嗎,稅務(wù)上可以過嗎,存不存在風(fēng)險
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2021-04-27
老師,我們企業(yè)符合享受稅款延繳政策,1月所屬期的稅費,退回了公戶,然后延6-9個月后再重新扣款交稅局,那退回來的這筆稅款,怎么做分錄嗎?增值稅附加稅
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2022-04-06
你好 老師 我們單位之前有政府補助收入,之前的會計都做借銀行 貸遞延收益。 現(xiàn)在老板要求把遞延收益轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益?這樣合適么?還有轉(zhuǎn)到所有權(quán)益什么科目?
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2019-12-13
老師問下如果這個季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅,到下個季度如果虧損的話,這個月需要延緩預(yù)交的所得稅會不會自動抵扣了不用交了?
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2020-10-22
用政府動遷款購置異地生產(chǎn)的固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)貸銀行,借專項應(yīng)付款貸遞延收入。在折舊期間內(nèi),一直是一邊記折舊,一邊借遞延收入貸營業(yè)外收入?
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2023-11-05
1.19年5月,上生產(chǎn)高檔香水一噸,含稅價113萬,包裝物押金5萬,延期付款利息3萬。 2.將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒銷售,普通化妝品不含稅銷售額50萬,高檔化妝品不含稅銷售額80萬。 求增值稅消費稅
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2019-11-06
在哪能看出來一共用了多少金額的彌補以前年度虧損?
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2019-09-24
公司需要沖以前年度的收入,又不能用以前年度損益調(diào)整這個科目,改怎么做帳,還有需要調(diào)整相對應(yīng)的稅金嗎?
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2018-08-09
老師,我想請教下,以前年度的賬做錯科目,涉及現(xiàn)金,能不能用“以前年度損益調(diào)整”這科目來調(diào)整回來呢?
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2018-08-07
根據(jù)《個人所得稅法實施條例》規(guī)定,個人所得稅法第六條第一款第一項所稱依法確定的其他扣除包括( )。 A.個人繳付符合國家規(guī)定的企業(yè)年金B(yǎng).個人繳付符合國家規(guī)定的職業(yè)年金C.個人購買符合國家規(guī)定的商業(yè)健康保險的支出D.個人購買符合國家規(guī)定的稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險的支出
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2019-10-29
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬元,票面利率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價為110萬元,另支付交易費用1.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。
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2023-04-18
老師幫我檢查這題分錄 借:營業(yè)外支出1200 貸:預(yù)計負(fù)債1200 借:遞延所得稅資產(chǎn)300 貸:所得稅費用300 借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出300 (我補預(yù)計負(fù)債300 沒問題吧? 還是說我寫錯了 應(yīng)該沖銷預(yù)計負(fù)債) 貸:預(yù)計負(fù)債 300 借:遞延所得稅資產(chǎn) (這個數(shù)應(yīng)該多少???) 貸:以前年度損益調(diào)整25 借:以前年度損益調(diào)整 (這個數(shù)應(yīng)該多少???)  貸:盈余公積    利潤分配-未分配利潤 1602312560383
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2020-10-21
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