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已交稅金主要核算什么項目呀? 我理解的是:月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額時 1.借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 3. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交增值稅——未交增值稅 這樣 對嗎? 繳納稅款的時候 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
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2022-03-10
我在實操里面看見未繳增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面!可是對于當月應交未交增值稅,借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
老師,您好!本月計提增值稅,我做的分錄借:應交稅費_應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,可以嗎?
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2019-12-01
月末做借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅,確認收入沖減應交增值稅時:?借:應交稅金--應交增值稅?貸:應交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
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2018-09-04
如果進項大于銷項,是不是不用做這筆分錄 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
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2021-03-02
1.借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 什么意思呢? 2.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 又是什么含義?
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2018-01-30
小規(guī)模納稅人做增值稅計提的時候 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅對嗎下個月拿到銀行回單的時候 做借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-06-05
如圖的分錄就這么做吧? 1.借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 2.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-01-30
保險代理人9月份傭金7萬,年度傭金不超過50萬 ,他除了個人所得稅外,還有其他的稅嗎?大約是多少?
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2019-11-13
現(xiàn)在想從個人購入機械設備,將購入機械設備作公司所有,可沒有正規(guī)稅務發(fā)票,能入帳嗎?稅務允許嗎?
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2017-06-02
10.以財政零余額賬戶用款額度發(fā)放當月在編職工薪剛和外部人員勞務費,并代扣介 人所得稅4 500元
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2022-05-31
生產(chǎn)銷售高檔化妝品銷售環(huán)節(jié)增消費稅?高檔化妝品不是在生產(chǎn)委托加工進口環(huán)節(jié)增收嗎?
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2019-05-06
結(jié)賬增值稅時候,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是直接轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅
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2019-02-22
公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100;借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)入50。貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入100;應交稅金-應交增值稅-進項稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師:這分錄正確嗎?有其他做法分錄嗎?
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2018-05-07
金馬商貿(mào)籌建期-業(yè)務29 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅查看視頻講解查看憑證 12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 這個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”什么意思? 分錄:借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 207822.13 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出 304.30 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 208126.43 借:應交稅費—未交增值稅 207822.13 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出
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2016-11-28
"一般人申報月度增值稅的時候,如果本月沒有銷項,只有進項,那么進項稅額是不是必須要做這樣一筆分錄,將增值稅那里調(diào)平: 借;應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,"
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2023-03-21
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,假如銷項100,進項80,要交20分錄:A:借:銷項100 貸:進項80 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應交稅費-未交增值稅20B:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 貸:應交稅費-未交增值稅20哪種結(jié)轉(zhuǎn)方式正確呢?
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2017-01-25
老師好,麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,我這樣做分錄合適著沒:借:應交稅費-應交增值稅銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
老師,繳納增值稅的時候會計分錄是不是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,如何不是這樣,那是如何做分錄的?謝謝!
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2016-05-28
老師好 我公司為一般納稅人 我做的計提增值稅的分錄為 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣做對嗎
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2022-05-06