生產(chǎn)企業(yè)出口退稅單證備案收集,除了需要提單,報關(guān)單,裝箱單需要收匯水單嗎
1/1478
2020-02-20
請問,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,一張進項發(fā)票對應(yīng)11張報關(guān)單,這樣如果開一張出口發(fā)票的話,發(fā)票備注欄里合同號要寫11個也寫不下,那是不是就不能開一張出口發(fā)票,分兩張或者三張出口發(fā)票開行嗎?就是一張進項發(fā)票對應(yīng)11張報關(guān)單和三張出口發(fā)票可以嗎?
1/2204
2020-02-19
老師好,出口退稅的時候要導出生產(chǎn)企業(yè)出口貨物當期單證齊全并且信息齊全明細表,您知道在哪里導出嗎?
1/1669
2019-12-04
請問一下,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物兼營其他內(nèi)銷貨物或加工勞務(wù),甘內(nèi)銷收到的進賬發(fā)票是不是不能用來抵扣出口退稅?請問申報表上怎區(qū)分內(nèi)外銷?
(出口的貨物和內(nèi)銷的貨物是不一樣)
1/1423
2020-04-29
公司生產(chǎn)產(chǎn)品,有少量出口,可以享受出口退稅,出口的很少,內(nèi)銷不含稅800人民幣,外銷5萬,進項無法嚴格區(qū)分,假如進項不含稅600萬,上月沒有留抵扣,怎么計算免抵退?
1/937
2018-11-28
請問一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè),出口企業(yè)的稅負率=(應(yīng)納增值稅+免抵稅額)/總收入(內(nèi)銷+外銷,不包括轉(zhuǎn)廠出口收入);我這公式里面的免抵稅額是=免抵退稅額-退稅額是嗎?
1/1472
2020-08-29
老師舉個例子采購進來進項一萬五,出口香港這批貨稅額虧本賣5000,那么這個出口退稅額是一萬五還是五千呢,按常理一般進便宜賣貴出口退稅那就是采購進項稅額。
1/782
2019-05-29
出口企業(yè)如何有差錯,跨年可以調(diào)嗎
1/529
2022-01-18
出口企業(yè)怎么判斷是一類二類三類四類
1/8067
2020-07-28
你好,老師。不是出口企業(yè),也可以收美金的嗎?
4/2285
2019-08-06
老師,想問下,老板想出口口罩,我們是小規(guī)模納稅人,我們買進的口罩,取得普票能申請退稅嗎?還是一定要取得專票才能退稅
1/701
2020-04-01
問為什么出口退稅率是9%實際上不是按進項發(fā)票上的稅額退
1/269
2023-11-15
老師,出口免抵退稅的,成品使用的到原材料都可以申請退稅嗎
2/569
2022-02-11
出口退稅退的稅金在附加稅里面要填寫在免稅里面交地稅嗎?
1/577
2019-06-06
進出口貿(mào)易公司。六月份出口了一批貨。六月份認定的一般納稅人。但是現(xiàn)在稅務(wù)局的退稅備案還沒有完成,這個月納稅申報該怎么處理會不會影響我們的出口退稅
1/475
2018-07-06
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 享受出口免抵退政策,exw方式出口,生產(chǎn)企業(yè)為報關(guān)人,申報增值稅和退稅是出口銷售收入是天fob還是exw?報關(guān)單金額6000元,雜費1000元,exw是6000元還是5000元?
2/494
2023-11-30
老師,一批貨出口又退回來了,需要退運提單申請退稅嗎?退的是進項認證的增值稅嗎
退運的
2/1392
2021-08-10
甲公司本年9月將從某啤酒廠購進的啤酒報關(guān)出口,報關(guān)啤酒1500噸,每噸出口價折合人民幣2699 元,已收到外方付款并申請出口退稅,該啤酒適用的消費稅稅額為 220元/噸。11月份,公司收到稅務(wù)機關(guān)退還的消費稅。12月份,有20噸啤酒因質(zhì)量同意發(fā)生退貨。要求:計算甲企業(yè)出口應(yīng)退還的消費稅
1/630
2022-04-27
甲公司本年9月將從某啤酒廠購進的啤酒報關(guān)出口,報關(guān)啤酒1500噸,每噸出口價折合人民幣2699 元,已收到外方付款并申請出口退稅,該啤酒適用的消費稅稅額為 220元/噸。11月份,公司收到稅務(wù)機關(guān)退還的消費稅。12月份,有20噸啤酒因質(zhì)量同意發(fā)生退貨。要求:計算甲企業(yè)出口應(yīng)退還的消費稅
1/1243
2022-04-25
老師好,我想請問一下,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,可以先不在出口退稅系統(tǒng)申報嗎;然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負等于0,到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶出來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字不一樣了,這種情況該怎么辦呢?
1/543
2019-05-19