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業(yè)務(wù)65 出口模具進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 65.12月31日,12月6日出口模具至Gnhb,出口退稅率15% 這道練習(xí)題不理解 也沒(méi)有解析,出口退稅為什么還要計(jì)入"營(yíng)業(yè)成本“,稅率是怎么來(lái)的?(為什么練習(xí)題只有前面十幾道題有解析,后面都沒(méi)有了呢)
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2016-09-24
老師,我是小微企業(yè)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),2018年沒(méi)有口出業(yè)務(wù),匯算清繳,我勾選的對(duì)嗎
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2019-05-21
貿(mào)易型出口企業(yè),出口的商品不享受退免稅政策,那采購(gòu)的這個(gè)商品進(jìn)項(xiàng)還能抵扣么?
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2024-02-23
公司生產(chǎn)產(chǎn)品,有少量出口,可以享受出口退稅,出口的很少,內(nèi)銷不含稅800人民幣,外銷5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)無(wú)法嚴(yán)格區(qū)分,假如進(jìn)項(xiàng)不含稅600萬(wàn),上月沒(méi)有留抵扣,怎么計(jì)算免抵退?
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2018-11-28
請(qǐng)問(wèn)一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè),出口企業(yè)的稅負(fù)率=(應(yīng)納增值稅+免抵稅額)/總收入(內(nèi)銷+外銷,不包括轉(zhuǎn)廠出口收入);我這公式里面的免抵稅額是=免抵退稅額-退稅額是嗎?
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2020-08-29
老師舉個(gè)例子采購(gòu)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)一萬(wàn)五,出口香港這批貨稅額虧本賣5000,那么這個(gè)出口退稅額是一萬(wàn)五還是五千呢,按常理一般進(jìn)便宜賣貴出口退稅那就是采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-05-29
出口企業(yè)如何有差錯(cuò),跨年可以調(diào)嗎
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2022-01-18
出口企業(yè)怎么判斷是一類二類三類四類
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2020-07-28
你好,老師。不是出口企業(yè),也可以收美金的嗎?
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2019-08-06
進(jìn)出口貿(mào)易公司。六月份出口了一批貨。六月份認(rèn)定的一般納稅人。但是現(xiàn)在稅務(wù)局的退稅備案還沒(méi)有完成,這個(gè)月納稅申報(bào)該怎么處理會(huì)不會(huì)影響我們的出口退稅
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2018-07-06
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 享受出口免抵退政策,exw方式出口,生產(chǎn)企業(yè)為報(bào)關(guān)人,申報(bào)增值稅和退稅是出口銷售收入是天fob還是exw?報(bào)關(guān)單金額6000元,雜費(fèi)1000元,exw是6000元還是5000元?
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2023-11-30
老師,一批貨出口又退回來(lái)了,需要退運(yùn)提單申請(qǐng)退稅嗎?退的是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的增值稅嗎 退運(yùn)的
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2021-08-10
生產(chǎn)出口企業(yè),退稅是不是按期末有留抵的時(shí)候就申請(qǐng)退稅呢
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2021-05-14
出口退稅申報(bào)抵,但增值稅納稅申報(bào)表上沒(méi)有減也沒(méi)退怎么辦
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2023-04-10
企業(yè)有內(nèi)外銷 出口退稅是進(jìn)項(xiàng)稅額大可以得到最大化退稅嗎?
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2019-04-09
外貿(mào)企業(yè)出口口罩,只用于出口,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)貨發(fā)票已經(jīng)做了退稅勾選。那么進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
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2020-06-01
我們公司是高新生產(chǎn)免抵退企業(yè),有出口業(yè)務(wù),我們出口是找報(bào)關(guān)行代理報(bào)關(guān)出口的,有出口退稅業(yè)務(wù),是一般貿(mào)易,我們收匯是結(jié)匯完之后再進(jìn)帳,那這種我們收匯的時(shí)候還需要到外管局網(wǎng)站上去操作什么嗎?
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2020-04-21
申報(bào)退稅時(shí),出口退稅系統(tǒng)計(jì)稅金額*征退稅率的稅額比增值稅專用發(fā)票的稅額少一分錢,這個(gè)怎么處理?如發(fā)票金額是87015.38,稅額是14792.62,退稅系統(tǒng)是87015.38*0.17=14792.61,我應(yīng)該錄入哪個(gè)數(shù)字?這個(gè)一分錢如何賬務(wù)處理?謝謝
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2016-09-06
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月沒(méi)有出口報(bào)關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開(kāi)出來(lái)了,申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)帶出,但實(shí)際還沒(méi)有出口,可以先不在出口退稅系統(tǒng)申報(bào)嗎;然后等到真正出口的時(shí)候,開(kāi)沖紅發(fā)票,一正一負(fù)等于0,到時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào),到時(shí)候出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報(bào)的數(shù)字不一樣了,這種情況該怎么辦呢?
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2019-05-19
出口退稅已經(jīng)轉(zhuǎn)正式申報(bào)后如何修改數(shù)據(jù)?
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2018-04-13