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生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷開的增值稅普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額,可以免抵退稅嗎?
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2018-03-22
某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用材料,為什么還會(huì)有銷項(xiàng)稅額??梢缘挚圻M(jìn)項(xiàng)嗎
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2021-12-19
老師,公司為一般納稅人,取得購(gòu)買樹的普通免稅發(fā)票金額38120元,請(qǐng)問可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果可以抵,分錄怎么做?
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2021-09-06
2019年免稅企業(yè)開來的普通發(fā)票,當(dāng)月忘記抵扣,可以去更正申報(bào),當(dāng)月抵扣么?更正申報(bào)后,當(dāng)月交的稅款需要退稅么?
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2020-05-17
建筑企業(yè)一般納稅人 接收到綠化免稅普票 發(fā)票備注欄需要備注農(nóng)產(chǎn)品名稱和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅率就可以抵扣了是嗎?
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2020-06-29
一般納稅人公司用購(gòu)買的苗木做工程,請(qǐng)問收到的是免稅的苗木票10000元,能抵扣增值稅嗎?如何抵扣?稅率是多少?
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2019-06-25
我在網(wǎng)上提交了減免土地使用稅申請(qǐng)表,有效期是1-3月份,現(xiàn)核準(zhǔn)通過了,可是我在稅源表填減免時(shí)變更不進(jìn)去,變更時(shí)間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進(jìn)去怎么回事?
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2020-07-12
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報(bào)稅期是到2月22號(hào) 那收進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊(cè)的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個(gè)新注冊(cè)的公司的抬頭,開的抬頭是給這個(gè)公司投資的一個(gè)公司的名字,也都已經(jīng)報(bào)銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費(fèi)用處理,但是專票肯定不能抵扣對(duì)嗎?是不是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報(bào)銷入賬的怎么弄?實(shí)際錢也花了
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2021-07-16
老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-07-31
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實(shí)際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
金融企業(yè)根據(jù)財(cái)稅2017 77號(hào)文,對(duì)小微企業(yè)減免稅收的政策減免的增值稅,是直接抵扣交,還是要在增值稅納稅申報(bào)表上反映
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2019-09-10
小規(guī)模企業(yè)購(gòu)買稅控盤裝置,160和280服務(wù)費(fèi),280服務(wù)費(fèi)是可以減免稅款的吧?是可以留抵一年吧?這個(gè)280減免填在申報(bào)表哪里?
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2020-04-14
老師,我想請(qǐng)問一下,我們公司季度銷售額在30萬以下,免征增值稅。那4月份的賬務(wù)該如何沖抵一季度的稅費(fèi)。?免征如何做賬。
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2019-04-11
我公司本月有280元金稅盤的減免稅款,但本月無銷項(xiàng),可否將此減免稅款做轉(zhuǎn)出待有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣?納稅申報(bào)表應(yīng)怎么填?
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2018-05-07
?老師,關(guān)于三免三減半政策,當(dāng)年度會(huì)計(jì)上和稅法上因?yàn)檎叟f不同形成可抵扣差異,但是免征企業(yè)所得稅,還用確認(rèn)遞延嗎?
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2021-07-08
五、自2019年4月1日起,《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))第一條第(四)項(xiàng)第1點(diǎn)、第二條第(一)項(xiàng)第1點(diǎn)停止執(zhí)行,納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
單位2018年6月購(gòu)入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購(gòu)入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額在2018年7月申報(bào)抵扣了60%,在今年哪個(gè)月份就能夠申報(bào)抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)的當(dāng)期一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?是不是6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),剩下40%未抵扣的稅額要在什么時(shí)候抵扣?
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2019-04-01