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增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅,顧客只退其中一個(gè)商品,紅字通知單也是退的其中一個(gè),但是打出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部,然后會(huì)計(jì)說(shuō)把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,然后現(xiàn)在該怎么辦喲,求幫助
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2019-05-27
地稅增值稅附加是月報(bào) 國(guó)稅增值稅是季報(bào) 4月開(kāi)了一張發(fā)票。地稅增值稅附加是做0申報(bào)嘛?等到7月再把4、5、6開(kāi)的票加起來(lái)做附加申報(bào)嘛?
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2017-05-11
小額貸款公司,小規(guī)模納稅人,客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購(gòu)買(mǎi)發(fā)票系統(tǒng)了?我們申報(bào)增值稅直接填列“未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額”?
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2016-11-23
老師好,銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字申請(qǐng)單,開(kāi)具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍(lán)字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
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2019-07-23
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票,如果開(kāi)具紅字發(fā)票,我是銷(xiāo)售方,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,還是要對(duì)方先做紅字申請(qǐng)單,然后我收到紅字信息扣再打印開(kāi)具嗎
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2023-10-19
增值稅普通發(fā)票 18年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶退回部分產(chǎn)品3000元,要求開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開(kāi)嗎?要怎么開(kāi)?
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2019-10-21
某公司老板賣(mài)出一批貨物到烏魯木齊某公司,按照市場(chǎng)價(jià)是1000萬(wàn),但是這個(gè)老板賣(mài)了1400萬(wàn)。對(duì)方收到貨物后,對(duì)公賬戶打款1400萬(wàn)過(guò)來(lái),并且開(kāi)了增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。但是,財(cái)務(wù)人員在做賬的時(shí)候,不小心寫(xiě)了“代開(kāi)”兩個(gè)字。于是便引起了稅務(wù)機(jī)關(guān)的注意,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),浙江的公司收到1400萬(wàn)的對(duì)公賬款后,老板再通過(guò)個(gè)人賬戶返還回400萬(wàn)給烏魯木齊的公司。稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定浙江這家企業(yè)涉及虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票!P這是什么意思呢?沒(méi)看懂?
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2017-12-01
上個(gè)月通過(guò)為未開(kāi)票收入申報(bào)的增值稅這個(gè)月開(kāi)票了如何申報(bào)
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2021-01-12
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字申請(qǐng)單 銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票有期限嗎
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2015-12-18
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷(xiāo)售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人,4月,5月開(kāi)的是地稅發(fā)票,只有六月開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào),怎么填
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2016-07-11
您好,我想問(wèn)下為什么增值稅申報(bào)系統(tǒng)提取的開(kāi)票數(shù)據(jù)比實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)少,導(dǎo)致申報(bào)增值稅比對(duì)不通過(guò),怎么辦呀
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2021-12-13
您好,我們申報(bào)了上月的增值稅,但沒(méi)有繳款,想先去領(lǐng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報(bào)表嗎?
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2019-12-03
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢(qián)轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任?
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2019-10-20
我售出商品一批開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票 注明貨款金額為¥10,000元 開(kāi)出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為¥5000元 怎么計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
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2023-06-30
A公司向B公司銷(xiāo)售一批商品。合同約定售價(jià)100萬(wàn)元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬(wàn)元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅13萬(wàn)元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
售給某公司A產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷(xiāo)售A商品10 000件并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)條件,購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。?  ?。?)6月1日銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)物01材料800千克,單價(jià)75元;02材料600千克,單價(jià)50元增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明價(jià)款九萬(wàn)元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
美樂(lè)公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月,該公司有關(guān) 購(gòu)銷(xiāo)情況如下:(1)購(gòu)進(jìn)A材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗(yàn)收入庫(kù),銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅稅額為450元。(2)購(gòu)進(jìn)B材料, 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元,增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫(kù),銀行存款付清貨款。
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2023-11-19