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A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價(jià)100萬元,增值稅稅率13%。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬元,現(xiàn)商品發(fā)出并已開具增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)增值稅13萬元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購物01材料800千克,單價(jià)75元;02材料600千克,單價(jià)50元增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款九萬元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元,(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配)款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2018年6月1日銷售A商品10 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為20元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為16%;每件商品的實(shí)際成本為12元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于6月1日發(fā)出,符合銷售實(shí)現(xiàn)條件,購貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。?  ?。?)6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): (2)假定6月9日付款 (3)假定6月19日付款 (4)假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
售給某公司A產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款250000元,增值稅稅率13%,稅額32500元,貨款收到存入銀行
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2022-02-20
美樂公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月,該公司有關(guān) 購銷情況如下:(1)購進(jìn)A材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元,增值稅稅額為65000元,材料驗(yàn)收入庫,銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅稅額為450元。(2)購進(jìn)B材料, 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元,增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫,銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
3、某公司為增值稅一般納稅人,2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入200萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予10%折讓,已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批,不含稅售價(jià)為500萬元,同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元,款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
公司可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏l(fā)票和手撕發(fā)票兩種嗎?還是只能申請(qǐng)一種
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2020-07-27
小額貸款公司,小規(guī)模納稅人,客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購買發(fā)票系統(tǒng)了?我們申報(bào)增值稅直接填列“未開具發(fā)票銷售額”?
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2016-11-23
你好,我公司開具了增值稅普通發(fā)票,能用增值稅專用發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-12-18
老師,個(gè)體經(jīng)營部,現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的(限額,不用申報(bào),去市場(chǎng)開)想問下能不能申請(qǐng)電子發(fā)票 ?
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票,申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào),進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣,現(xiàn)在需要怎么操作???
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2019-08-02
1紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票抄過稅后,開錯(cuò)了,是不是只能開負(fù)數(shù)發(fā)票? 2增值稅電子普通發(fā)票是不是不管是否已抄稅,開錯(cuò)了。只能開紅字發(fā)票沖紅?
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2022-09-26
老師,開增值稅專用發(fā)票購買方開戶行少了一個(gè)縣字,寫了南樂支行,應(yīng)該是南樂縣支行,這張票問題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
老師你好,現(xiàn)在申報(bào)增值稅不用點(diǎn)扣款,申報(bào)好會(huì)自動(dòng)扣款嗎
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2020-06-15
老師 增值稅一表申報(bào)適用什么企業(yè)?一表申報(bào)主要改變什么?
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2020-07-06
請(qǐng)教您:我是旅行社小微企業(yè),在做二季度增值稅申報(bào),一季度開票11.5萬,按照規(guī)定免征增值稅了。二季度開票51萬,為什么我的申報(bào)表還是不交增值稅呢?
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2019-07-02
老師,想問下上個(gè)季度已交納了增值稅,這個(gè)季度開了紅字沖紅發(fā)票,那這個(gè)季度怎么交增值稅,是直接退稅嗎?
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2021-07-12
增值稅專普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
老師好!小規(guī)模申請(qǐng)自開專票,發(fā)票種類選擇:增值稅專用發(fā)票(中文三聯(lián)無金額限制版)是嗎?
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2020-06-10
老師小規(guī)模納稅人上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票這個(gè)月需要申報(bào)繳稅嗎?還是季度申報(bào)時(shí)再申報(bào)繳稅?
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2019-11-05