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老師你好,請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)品用于投資,分配,贈(zèng)與等視同銷(xiāo)售行為,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
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2023-05-06
老師你好,為什么自產(chǎn)產(chǎn)品用于對(duì)外投資要視同銷(xiāo)售,請(qǐng)說(shuō)出5點(diǎn),謝謝老師
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2023-11-02
外購(gòu)商品用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)不屬于視同銷(xiāo)售 賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2019-06-27
這張圖是自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程不是不視同銷(xiāo)售嗎,為什么還有應(yīng)交稅費(fèi)
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2018-02-08
銷(xiāo)售白酒兩噸,計(jì)稅金額20000,品牌使用費(fèi)2000,稅率20%加0.5元500克,求應(yīng)納消費(fèi)稅
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2021-04-19
外貿(mào)公司出口商品,F(xiàn)OB報(bào)關(guān),運(yùn)費(fèi)由境內(nèi)支付,收到的發(fā)票可以做銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
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2021-04-08
老師,您好,我單位是商貿(mào)企業(yè),在銷(xiāo)售商品的過(guò)程中用到的材料款怎么入賬
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2020-08-13
老師,受托代銷(xiāo)商品手續(xù)費(fèi)不是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?它怎么是其他業(yè)務(wù)收入呢
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2019-05-11
購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)和職工食堂混用的貨車(chē)取得稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額 福利和非福利混用物品的進(jìn)項(xiàng)稅 可以全額抵扣嗎
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2021-05-03
老師 公司購(gòu)進(jìn)成袋的面粉然后加價(jià)銷(xiāo)售 使用稅率是多少 還有豆油 和掛面 都是進(jìn)的成品然后加價(jià)銷(xiāo)售 他們各自適用的稅率是多少
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2023-11-15
一)甲公司為增值稅一般納稅人,其主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)并銷(xiāo)售 M 和W產(chǎn)品。M、W產(chǎn)品的 售價(jià)中不包含增值稅,確認(rèn)銷(xiāo)售收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。該公司 2019 年適用的增值稅稅 率為 13%。第四季度發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 10月10日,向乙公司銷(xiāo)售 M 產(chǎn)品200 件并開(kāi)具增值稅專(zhuān) 用發(fā)票,每件產(chǎn)品的售 價(jià)為 110 元,實(shí)際成本為 70 元。M產(chǎn)品已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件。此外,現(xiàn)金折扣條件 為 2/10、1/20、N/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。10 月24日,乙公司付清了扣除現(xiàn)金折 扣后的剩余款項(xiàng)。
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2022-05-23
老師,我們公司提供給客戶(hù)的試用品,試用過(guò)了就付款,試用不過(guò)就不付款,試用不過(guò)的是不是可以做為銷(xiāo)售費(fèi)用記賬。
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2022-02-17
請(qǐng)問(wèn)包裝物作價(jià)隨同應(yīng)稅消費(fèi)品銷(xiāo)售,如果不單獨(dú)計(jì)價(jià),計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。 此時(shí)銷(xiāo)售商品的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額是否會(huì)不相同? 消費(fèi)稅作為價(jià)內(nèi)稅若此時(shí)收入5萬(wàn),稅率10%,只有5000消費(fèi)稅,但是包裝物那一部分也有消費(fèi)稅,請(qǐng)問(wèn)怎么體現(xiàn)出來(lái)呢?
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2020-04-12
本司購(gòu)買(mǎi)一批飼料 對(duì)方要求先付款 后給發(fā)票,目前飼料已經(jīng)投用喂養(yǎng) 成品禽已售賣(mài),發(fā)票還未到,請(qǐng)問(wèn)在付款,領(lǐng)用,售賣(mài)環(huán)節(jié)如何做賬?
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2023-02-08
超市企業(yè),賣(mài)的東西領(lǐng)用內(nèi)部超市員工使用的低值易耗品,這個(gè)是按進(jìn)價(jià)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是按售價(jià)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出視同銷(xiāo)售呢?
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2016-10-07
第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票,注意從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況也填寫(xiě)在本欄,但購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品未分別核算用于生產(chǎn)銷(xiāo)售13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額情況除外。稅額欄=農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或者收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)×9%+從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額×9%,填寫(xiě)收購(gòu)發(fā)票金額,份數(shù)填寫(xiě)收購(gòu)發(fā)票份數(shù)。執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的,填寫(xiě)當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,不填寫(xiě)份數(shù)金額。 第8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額:填寫(xiě)納稅人將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托受托加工13%稅率貨物時(shí)加計(jì)扣除的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額,該欄不填寫(xiě)份數(shù)金額,稅額
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2024-01-13
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷(xiāo)售商品為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫(kù)存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫(kù)乙產(chǎn)品1500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2000件,實(shí)際單位成本100元。(2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的乙產(chǎn)品300件;存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門(mén)市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷(xiāo)售手續(xù),但購(gòu)買(mǎi)單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。 想問(wèn)一下這幾題的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)
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2022-03-02
某企業(yè)生產(chǎn)成本--甲產(chǎn)品"賬戶(hù)期初余額為250000元本期為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而領(lǐng)用原材料100000元,應(yīng)支付給生產(chǎn)甲產(chǎn)品的工人工資150000元,甲產(chǎn)品應(yīng)承擔(dān)的制造費(fèi)用180000元本期發(fā)生的管理費(fèi)用20000元,發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用30000元,假設(shè)本期完工的甲產(chǎn)品成本為520000元,則“生產(chǎn)成本--甲產(chǎn)品”賬戶(hù)的期末余額為()元。
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2021-06-15
我們是租賃公司,購(gòu)入低值易耗品做憑證借低值易耗品 貸銀行存款,業(yè)務(wù)部就是倉(cāng)庫(kù),那就是入庫(kù)時(shí)就低值易耗品領(lǐng)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用-低值易耗品攤銷(xiāo) 貸低值易耗品,已經(jīng)領(lǐng)用的低值易耗品以后客戶(hù)弄丟了賠償款那我直接借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入可以不?
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2019-11-29
廣告發(fā)布費(fèi)下銷(xiāo)售費(fèi)用吧?
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2017-03-17