登記賬簿的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)有三個(gè)明細(xì)科目,其中一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,還有三個(gè)預(yù)留賬戶,那登記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時(shí)應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里?
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2019-04-04
老師好,一小規(guī)模企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),免交增值稅,未開票,因9月份無收入,但有退貨,導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),請(qǐng)問增值稅申報(bào)時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)表的主表哪一列填?
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2020-10-17
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些?是增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅,附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅?那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎?()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲,具體推遲到什么時(shí)候呢?
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目19000增值稅,1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒交的金額計(jì)提嗎?
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2019-02-21
對(duì)于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”,小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理
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2017-02-23
老師好,建筑異地預(yù)繳,5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅,但是都沒有劃款,6月才劃款,申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢?
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2021-06-16
老師您好!小規(guī)模納稅人本季度沒有開票,但是有280的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),可以抵減增值稅,我想問“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”本期發(fā)生額填寫280,本期實(shí)際抵減稅額一欄要填寫嗎?
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2018-10-18
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時(shí),分錄中寫不寫增值稅。初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的書上寫了。但是李衛(wèi)華課程里說不寫增值稅應(yīng)不應(yīng)該寫增值稅。初級(jí)考試和實(shí)際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
實(shí)務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們都是根據(jù)開具發(fā)票來申報(bào)增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時(shí)候就該申報(bào)增值稅?
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2020-06-28
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。
(2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。
(3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000
原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。
(2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。
(3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000
原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
甲公司為增值稅一般納稅人,2017 年至 2020 年固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)資料如下:
(1) 2017 年 12 月 5 日?甲公司以銀行存款購(gòu)入一套不需安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備,取得的
增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 5 000 萬元,增值稅稅額為 850 萬元。
(2) 2017 年 12 月 31 日,該設(shè)備投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5 年,凈殘值為 50 萬元,采
用年數(shù)總和法按年計(jì)提折舊。
(3)2020 年 12 月 31 日,甲公司售出該設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為
900萬元,增值稅稅額 117 萬元,款項(xiàng)已收存銀行,另以銀行存款支付清理費(fèi)用2萬元。
要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-09
廠房原值產(chǎn)生變動(dòng),當(dāng)月廠房原值為2400000,當(dāng)月新增廠房原值600000,當(dāng)月減少?gòu)S房原值120000,新增固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊,本月減少固定資產(chǎn)照提折舊,月折舊率3%,折舊額是多少
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2021-11-30
某企業(yè)銷售A產(chǎn)品,其成本習(xí)性模型為y=10000+3x。若該企業(yè)2020銷售量為200件,每件售價(jià)6元,2021年增長(zhǎng)率10%,2021年發(fā)生利息6000,求財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)和總杠桿系數(shù)?
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2021-06-17
是農(nóng)產(chǎn)品(蔬菜)生產(chǎn)型企業(yè),銷售稅率13%,現(xiàn)在公司直接購(gòu)入一批成品,進(jìn)項(xiàng)稅17%,這個(gè)可以正常做銷售嗎?銷售還是13%的稅率?還是要去稅務(wù)局增加個(gè)稅目?
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2017-04-20
股利增長(zhǎng)模型的語言表達(dá)怎么說?每個(gè)字母代表啥意思不知道
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2020-04-12
生產(chǎn)型一般人企業(yè),辦公費(fèi),招待費(fèi),員工福利費(fèi),差旅費(fèi)各占銷售額占比是多少?
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2022-03-30
請(qǐng)問如果企業(yè)存在預(yù)付賬款,如何在費(fèi)用科目用T型賬表示一年發(fā)生的費(fèi)用?
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2019-08-13
老師,小型來料加工企業(yè),只收取加工費(fèi)的,每次送貨產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目
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2016-11-27
會(huì)計(jì)分錄,生產(chǎn)A型設(shè)備領(lǐng)用甲材料1000千克,單價(jià)6元,乙材料800千克,單價(jià)9元
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2023-11-05
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