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資料:甲公司在2017年1月1日向150名管理者每人授予200份股票期權(quán),從即日起在公司 連續(xù)服務(wù)3年,每份期權(quán)即可購買1股本公司股票(一份1股,行權(quán)價(jià)每股10元,每股面值 1元)。每份期權(quán)在授予日的公允價(jià)值為18元。第一年有15名管理人員離開公司,公司估計(jì) 3年中離開的管理人員的比例將達(dá)到20%;第二年又有20名管理人員離開公司,公司將估計(jì) 的管理人員離開比例修正為30%;第三年又有10人離開。第四年初,60名管理者行權(quán),由 公司定向增發(fā)每股面值1元的股票完成結(jié)算。到第四年末,剩余的45名員工依然沒有行權(quán)。 要求: (1)授予日如何會(huì)計(jì)處理? (2)做出從授予到第四年初部分行權(quán)這段期間的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (3)第四年末如何會(huì)計(jì)處理?
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2020-07-13
老師,您好!請問一下對于工廠賬務(wù)工廠的行政管理人員是做管理費(fèi)用嗎?
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2021-07-01
公司倉庫危舊拆除計(jì)入管理費(fèi)用其他行嗎?我公司管理政府資出租業(yè)務(wù)
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2019-06-05
2020年社保,公積金繳費(fèi)比例單位和個(gè)人分別為多少?
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2020-03-25
我有飛機(jī)行程單和代訂機(jī)票普通發(fā)票,我用行程單計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)增值稅,那么入管理費(fèi)是按行程單上的票價(jià)還是代理訂票上的金額入賬呢?
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2021-07-14
對甲方對施工方的考核罰款,施工方該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,甲方不開具發(fā)票,僅給出祥光情況說明 以及 收據(jù)
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2024-03-20
老師,我想問一下我們是建筑行業(yè),甲方現(xiàn)在需要這兩樣?xùn)|西 農(nóng)民工開戶行帳號、工傷保險(xiǎn)繳納憑證,我們之前給管理人員買過商業(yè)保險(xiǎn),和工傷一樣嗎,還有開戶行賬號是什么
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2019-07-23
老師,我想問一下我們是建筑行業(yè),甲方現(xiàn)在需要這兩樣?xùn)|西 農(nóng)民工開戶行帳號、工傷保險(xiǎn)繳納憑證,我們之前給管理人員買過商業(yè)保險(xiǎn),和工傷一樣嗎,還有開戶行賬號是什么
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2019-07-23
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
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2020-04-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬的房租了,但老板說過幾個(gè)月再去開發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過外來報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02
分錄是這樣寫嗎?本月計(jì)提借:管理費(fèi)用–開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
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2021-03-21
老師:請問一下,以前年度繳納的印花稅和土地使用稅,現(xiàn)在做帳是不是---借:管理費(fèi)用 1000元,貸:銀行存款1000元。借:以前年度調(diào)整損益1000元,貸:管理費(fèi)用 1000元。這樣做對嗎。
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2016-06-20
上月做憑證,借 管理費(fèi)用辦公費(fèi)800元 ;貸 其他應(yīng)付款400元,銀行存款400元,這月怎么沖???怎么沖一下,成正確的,求解答謝謝
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2019-11-08
老師我們在建期間,但是出地?cái)備N款記在管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷科目對的吧,銀行手續(xù)費(fèi)還是記財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
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2019-07-08
老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費(fèi)用 20萬 貸:銀行存款20萬,但是這筆分錄有問題,10月份的時(shí)候調(diào)賬了 正確的應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款20萬,貸:銀行存款20萬;那我7月份錯(cuò)誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費(fèi)用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤表管理費(fèi)用變成了負(fù)數(shù)這樣是不是錯(cuò)了
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2019-11-12
老師,稅控盤借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師,之前做的福利費(fèi)直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在補(bǔ)提怎么提 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
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2021-05-12
公司刻章費(fèi)算是開辦費(fèi)嗎?小規(guī)模公司除了租用辦公室和辦公設(shè)備,沒有添置任何東西,那開辦費(fèi)就記錄房租借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,等營業(yè)后,每月攤銷借:管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用
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2021-12-16