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公允價值變動在貸方 為什么到最后一步在借方了,不懂最后一步
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2019-07-19
解題密碼財務管理中級第六章計算題,第4題第二問B方案計算凈現(xiàn)值答案中為什么不扣原始投資額的墊支的營運資金?
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2024-08-03
老師,存貨計價方法和折舊殘值率用不用去稅務局備案呢?,有沒有范本呢,就是給稅務局備案提供資料的表格,長什么樣子
1/997
2019-12-18
老師你好,國企房地產(chǎn)公司收到政府給的專門用于棚戶區(qū)改造的專項債券如何做賬?涉及預交增值稅和土地增值稅嗎
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2020-05-27
老師,請問一下:上個月做賬是忘了做:借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,這分錄,現(xiàn)在改怎么處理呢?
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2016-07-12
應交稅費_未交增值稅科目借方是多交納的增值稅,分錄是借應交稅費_未交增值稅貸應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅,那多交增值稅稅是怎么產(chǎn)生的?
1/1008
2019-10-14
您好 老師6月開的票7月認證了 系統(tǒng)顯示所屬期是7月怎么辦? 那6月沒法抵扣且不是要交很多錢 個人承擔6月稅怎么收的回來。請老師?點怎么操作 感謝
2/1028
2020-07-15
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結轉(zhuǎn)嗎?
1/2053
2019-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
2/1882
2018-02-08
應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結平的嗎?
1/1183
2018-09-27
接受境外企業(yè)提供的應稅服務,在對外付匯時按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進項稅額?
1/1955
2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除。。怎么操作?
1/138
2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
公司收到對方公司開具的3%的增值增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
1/649
2017-06-15
老師請問房開的增值稅稅率是多少?還有土地增值稅的計算方式。
1/641
2020-12-28
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,本年1月,有以下幾種進貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價格為12000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關成本費用為2000元。A商貿(mào)公司適用的城建稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購。 問:若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行納稅籌劃
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2023-09-21
老師您好!這個決策結論我沒有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
2、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.8萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.6萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。 A. 160 B. 166 C. 140 D. 180為啥不是160
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2019-10-09
根據(jù)達明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表:以萬元為單位主營業(yè)務收入400000主營業(yè)務成本220000其他業(yè)務收入6000其他業(yè)務成本16000營業(yè)外收入7000營業(yè)稅金及附加750管理費用13300銷售費用8000財務費用11100(1)求收入類貨方合計額;(2)求成本、費用類借方合計額;(3)求本公司今年的利潤總額;(4)求本公司的所得稅費用;(5)求本公司的凈利潤。
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2023-03-03
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
1/373
2019-02-20