 老師,營業(yè)外支出,需要在匯算清繳的A105000表納稅調(diào)整項目明細(xì)表,和A102010表一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,體現(xiàn)兩次么,還是只要填一次?
老師,營業(yè)外支出,需要在匯算清繳的A105000表納稅調(diào)整項目明細(xì)表,和A102010表一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,體現(xiàn)兩次么,還是只要填一次?
 老師,請教一下,去年委外研發(fā)的費(fèi)用沒有過研發(fā)支出,直接做無形資產(chǎn)了,今年還能調(diào)整到研發(fā)支出嗎,怎么調(diào)?涉及研發(fā)項目申報。
老師,請教一下,去年委外研發(fā)的費(fèi)用沒有過研發(fā)支出,直接做無形資產(chǎn)了,今年還能調(diào)整到研發(fā)支出嗎,怎么調(diào)?涉及研發(fā)項目申報。
 老師一個單位是應(yīng)該設(shè)內(nèi)帳出納,還是外帳出納崗?
老師一個單位是應(yīng)該設(shè)內(nèi)帳出納,還是外帳出納崗?
 老師,我想咨詢下出口的發(fā)票怎么開?是換算成外幣嗎?
老師,我想咨詢下出口的發(fā)票怎么開?是換算成外幣嗎?
 我們出口走的快遞公司能算出口。是不是不應(yīng)該往外賬里做賬呢?
我們出口走的快遞公司能算出口。是不是不應(yīng)該往外賬里做賬呢?
 外貿(mào)出口,做了延期收匯,為什么過了幾天它又退回來了,但是已經(jīng)超過一個月了,這是怎么回事
外貿(mào)出口,做了延期收匯,為什么過了幾天它又退回來了,但是已經(jīng)超過一個月了,這是怎么回事
 做外帳的收據(jù)出納那只寫姓可以嗎
做外帳的收據(jù)出納那只寫姓可以嗎
 老師,有木有外貿(mào)群啊,外貿(mào)出口申報的
老師,有木有外貿(mào)群啊,外貿(mào)出口申報的
 老師,外購雞苗和飼料并出售免稅嗎?如免,免啥稅?
老師,外購雞苗和飼料并出售免稅嗎?如免,免啥稅?
 外匯局申報預(yù)計出口時間內(nèi)沒有發(fā)貨出去,應(yīng)該如何修改
外匯局申報預(yù)計出口時間內(nèi)沒有發(fā)貨出去,應(yīng)該如何修改
 外貿(mào)調(diào)整后收匯額大于調(diào)整后出口額怎么辦?
外貿(mào)調(diào)整后收匯額大于調(diào)整后出口額怎么辦?
 老師你好,內(nèi)賬和外賬的出納有什么不同?
老師你好,內(nèi)賬和外賬的出納有什么不同?
 一般外貿(mào)公司出口,如果因為一些問題不辦理退稅有什么影響?還需要補(bǔ)繳什么稅嗎?
一般外貿(mào)公司出口,如果因為一些問題不辦理退稅有什么影響?還需要補(bǔ)繳什么稅嗎?
 老師,您好,辦理外貿(mào)出口這塊,已經(jīng)辦理完海關(guān)證和電子口岸U盾,還需要在辦理什么
老師,您好,辦理外貿(mào)出口這塊,已經(jīng)辦理完海關(guān)證和電子口岸U盾,還需要在辦理什么
 老師,我公司營業(yè)范圍里?進(jìn)出口業(yè)務(wù),就能去辦理外幣戶頭嗎?
老師,我公司營業(yè)范圍里?進(jìn)出口業(yè)務(wù),就能去辦理外幣戶頭嗎?
 外貿(mào)出口CIF價格報關(guān),1.開出口發(fā)票是按照FOB價格開嗎?2.備注如何寫呢?
外貿(mào)出口CIF價格報關(guān),1.開出口發(fā)票是按照FOB價格開嗎?2.備注如何寫呢?
 老師你好!只有外貿(mào)企業(yè)出口退稅的課程嗎?工業(yè)企業(yè)出口退稅的沒有嗎?
老師你好!只有外貿(mào)企業(yè)出口退稅的課程嗎?工業(yè)企業(yè)出口退稅的沒有嗎?
 老師好,高新企業(yè)中研發(fā)支出領(lǐng)料單是要和非研發(fā)支出領(lǐng)料單分開吧??
老師好,高新企業(yè)中研發(fā)支出領(lǐng)料單是要和非研發(fā)支出領(lǐng)料單分開吧??
 老師,研發(fā)支出和研發(fā)費(fèi)用一樣嗎
老師,研發(fā)支出和研發(fā)費(fèi)用一樣嗎
 研發(fā)企業(yè),
產(chǎn)生的研發(fā)材料,人工費(fèi)用    都入到了研發(fā)支出---費(fèi)用化支出    金額10萬,
現(xiàn)在給客戶開了6萬的收入發(fā)票,
沖抵后不用交稅
可是入到研發(fā)支出---費(fèi)用化支出  的10萬     不在利潤表中體現(xiàn)     怎么辦?
研發(fā)企業(yè),
產(chǎn)生的研發(fā)材料,人工費(fèi)用    都入到了研發(fā)支出---費(fèi)用化支出    金額10萬,
現(xiàn)在給客戶開了6萬的收入發(fā)票,
沖抵后不用交稅
可是入到研發(fā)支出---費(fèi)用化支出  的10萬     不在利潤表中體現(xiàn)     怎么辦?