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老師,電商指定積分消費用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報與所得稅收入申報時不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
2、甲酒廠為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得 乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品 市場價格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運輸單位的銷貨運輸費并取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費14666元,稅款1320元。 (白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%). 要求: (1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅: (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅。
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2021-12-26
老師,增值稅的這幾個明細(xì)科目都有什么區(qū)別,分別在什么時候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師!
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2015-05-05
老師,請問一下我這邊老板要求我轉(zhuǎn)幾十萬到他的賬戶上,有沒有什么比較節(jié)稅的辦法
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2021-03-11
私立醫(yī)院每月如何申報國稅。我醫(yī)院每月要申報報國稅,你不知如何申報,我們是零申報
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2016-09-09
3/38 3、甲啤酒廠銷售A型啤酒23噸給乙食品公司,開具稅控專用發(fā)票收取價款70800元,收取包裝物押金4500元;銷售B型啤酒15噸給賓館,開具普通發(fā)票收取價款41000元,收取包裝物押金2000元。甲啤酒廠應(yīng)繳納的消費稅是(?。┰? 41000是含稅價嗎
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2019-10-25
S甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。該企業(yè)材料采用計劃成本計價核 算。有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計劃成本120000元,當(dāng)月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費、運雜費、稅金等共32210元,其中增值稅額 210元,消費稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗收入庫,計劃成本136200元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2021-06-22
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是否如下?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2017-06-21
會員卡充值一千,送一條魚券,魚成本價40,賣價是138,會員消費的時候直接拿券就可以免費贈一條魚,該怎么做賬,充值的時候怎么做?消費的時候怎么做分錄?
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2017-09-15
老師好,企業(yè)送客戶消費卡,開具的發(fā)票是預(yù)充值發(fā)票,企業(yè)該如何入賬
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2021-06-10
甲酒業(yè)有限公司生產(chǎn)各類糧食白酒和果酒,本月將糧食白酒和果酒各1瓶組成價值60元的成套禮品酒進(jìn)行銷售,這兩種酒的出廠價分別為:40元/瓶、20元/瓶,均為1斤裝。該月共銷售5萬套禮品酒,應(yīng)納消費稅稅額為(?。┰?其應(yīng)納消費稅稅額=50000×(0.5×2+60×20%)=650000(元)。問答案中0.5×2是什么意思?
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2019-06-05
ETC充值一次性充5000元,記入哪個科目充通行費發(fā)票品名關(guān)鍵是不知道什么時候消費的像這種消費時是沒有憑證的
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2017-02-27
工業(yè)企業(yè)日常消耗的低值易耗品應(yīng)該記那個科目,快賬里沒有低值易耗品這個科目
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2019-03-22
您好!請問老師餐飲連鎖店充值+贈送,然后跨店消費或者又充值,如何做賬務(wù)處理 ?謝謝
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2019-08-14
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進(jìn)行加工,原材料計劃成本為2250萬元,材料成本差異率為5%,支付乙公司加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為120萬元,增值稅稅額為19.2萬元,乙公司代收代繳消費稅1020萬元,甲公司支付往返運費取得增值稅專用發(fā)票注明的運費10萬元,增值稅稅額1萬元,甲公司收回該批產(chǎn)品用于直接出售。要求:寫出相關(guān)會計分錄。
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2021-12-11
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
公司是一個種植微型企業(yè),本月代開了148332元的增值稅專用發(fā)票,增值稅稅局已于開票之日收取,企業(yè)所得稅她要求自行申報?本來享受減免的,由于單位沒建賬,稅局不該給開,于是讓企業(yè)寫了36個月不享受減免的申請給開了發(fā)票,想為企業(yè)所得稅怎樣申報?是怎么計算的?
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2017-07-07
老師,客戶當(dāng)天充值卡2000元到公司賬戶,下個月消費500元(從卡里消除),但是客戶不用開票, 我想問一下,這兩個憑證怎么做?
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2021-04-27
美團(tuán)的錢,我們本來是預(yù)充值,然后在消費的,現(xiàn)在11月1日美團(tuán)要換抬頭了,10月份消費的要換抬頭開票。這樣可以嗎?
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2024-10-31
批發(fā)銷售汽油這個不是不用交消費稅嗎? 但是稅法歷年真題有一問: 在本地批發(fā)銷售汽油16萬噸,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅收入96000萬元,汽油1噸=1388升級消費稅稅率1.52/升 答案:96000×1388×1.52=33756.16 百度了很多答案都是這個,還是歷年真題,不是很能理解,消費稅不是單一環(huán)節(jié)納稅,批發(fā)關(guān)節(jié)不是只有卷煙才要繳納消費稅,求解!
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2021-07-12