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老師,我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分,一直在賬上,21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整,現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目,但是由于平臺開票是按一定比例,所以企業(yè)無法及時消減往來科目,導(dǎo)致往來科目越來越大,資產(chǎn)、負(fù)債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬?使其減小期末金額
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2023-01-09
旅游行業(yè)一般納稅人涉及應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款科目,一個單位用的科目太多容易亂,能否直接用預(yù)付賬款、預(yù)收賬款兩個科目或應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款兩個科目全部反應(yīng)一個單位的業(yè)務(wù)往來。
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2017-11-22
建筑按收入核定所得稅企業(yè),比較多材料人工付款股東私對私走,現(xiàn)在如果要把哪些對私付的收據(jù)入賬,這樣是以材料成本收據(jù)直接沖股東往來款比較好,做借:原材料 貸:其他應(yīng)收款--XX股東比較好,還是先做股東還回現(xiàn)金做備用金,在付貨款(借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 借:原材料、人工 貸:現(xiàn)金)( 往來金額比較大有幾百萬)
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2018-04-04
現(xiàn)在工作中專項資金很多,但一般都是遲將近一年甚至一年多,期間該做的工作還不能有誤,所以好多工作不是款到位了才做,往往是項目要求在先款項在后,問題,做項目好多費(fèi)用當(dāng)時就要付現(xiàn)或前期投資墊款 ??顏砹擞只ú怀鋈?,借的墊付的等等,看著錢確花不成,這個實(shí)際問題,有什么好辦法
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2018-01-24
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團(tuán)公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付,預(yù)收對預(yù)付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
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2023-07-20
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時,初始化數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯誤,刪除后,發(fā)現(xiàn)無法錄入 ,往來單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項目
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2018-05-21
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費(fèi)用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當(dāng)月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
一個科目掛4個往來,麻煩幫合并到一個科目,并給出公式,應(yīng)收賬款荷蘭公司貸方:946628,其他應(yīng)收款荷蘭公司借方:614775.9,應(yīng)付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63,預(yù)收賬款荷蘭公司借方3133364.53
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2017-04-10
老師,請問一下,我公司收票1萬元,因質(zhì)量不合格扣100元,會計分錄借,工程施工9900,貸,應(yīng)付賬款9900,借,應(yīng)付賬款9900,貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來,所以過一下應(yīng)付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶轉(zhuǎn)給個人(股東)做往來款的話可以做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。嗎?之前會計做的是其他應(yīng)付款,說是報銷沒單據(jù),如果一直不會出現(xiàn)報銷的單據(jù)的話該怎么做?
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2020-07-10
部門之間的往來賬咋做分錄
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2020-05-29
優(yōu)惠折扣算是費(fèi)用還是往來
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2020-12-16