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2019-03-05
建筑按收入核定所得稅企業(yè),比較多材料人工付款股東私對私走,現(xiàn)在如果要把哪些對私付的收據(jù)入賬,這樣是以材料成本收據(jù)直接沖股東往來款比較好,做借:原材料 貸:其他應收款--XX股東比較好,還是先做股東還回現(xiàn)金做備用金,在付貨款(借:現(xiàn)金 貸:其他應收 借:原材料、人工 貸:現(xiàn)金)( 往來金額比較大有幾百萬)
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2018-04-04
現(xiàn)在工作中專項資金很多,但一般都是遲將近一年甚至一年多,期間該做的工作還不能有誤,所以好多工作不是款到位了才做,往往是項目要求在先款項在后,問題,做項目好多費用當時就要付現(xiàn)或前期投資墊款 ??顏砹擞只ú怀鋈ィ璧膲|付的等等,看著錢確花不成,這個實際問題,有什么好辦法
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2018-01-24
學員:您好,集團公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認:最后,你需要確認所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應收對應付,預收對預付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應什么呢
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2023-07-20
老師,我們是核定征收的,之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務費等 貸 應付-B 那年底。 其他應收-A 和 應付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預收賬款科目和主營業(yè)務收入上面都設置往來核算會有重復。怎么解決呢? 預收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務收入。
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2019-01-27