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老師你好,企業(yè)籌建期間所得稅匯算清繳當(dāng)期虧損不得計算為虧損,要調(diào)增,那我是要調(diào)增當(dāng)期所有虧損還是只是調(diào)增有發(fā)票的,因為沒有發(fā)票的費用不能在所得稅前扣除啊,我只能把有發(fā)票的這部分虧損調(diào)增了。第二年盈利了再調(diào)減,是這樣子嗎?
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2021-07-20
如果計提 了工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費在年底沒有花完是不是不能在所得稅前扣除
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2018-01-16
報銷汽油費需要跟員工簽訂私車公用的協(xié)議嗎?拿單位抬頭的汽油費發(fā)票還用交個人所得稅嗎?汽油費企業(yè)所得稅有稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)碼
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2016-12-08
1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價值計量的投資性房地產(chǎn),財務(wù)賬面不計提折舊,但折舊在所得稅前是可以抵扣的吧? 2、如果房產(chǎn)初始入賬就是按以公允價值計量的投資性房地產(chǎn),那么折舊還能在所得稅前扣除嗎?
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2019-05-22
我想了解下一個具體的稅收處理問題。 背景:就是某企業(yè)實施遞延薪酬制度后,企業(yè)將這部分被遞延支付的資金(薪酬)交給第三方機構(gòu)管理,并取得投資收益。例如,被遞延的薪酬100萬元,遞延3年,到期后,實現(xiàn)累計投資收益率15%,即投資收益為15萬元。 問題: 1、關(guān)于企業(yè)所得稅:企業(yè)是在3年前計提遞延薪酬時在企業(yè)所得稅前扣除100萬元,還是在實際支付的年度(3年后)進行企業(yè)年金所得稅處理,扣除115萬元? 2、關(guān)于員工的個人所得稅:肯定是在3年后實際領(lǐng)取薪酬時才繳納個人所得稅吧?只是,按多少金額繳納個人所得稅呢?是按100萬元,還是115萬元?
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2022-05-23
發(fā)票名稱為職工個人的通訊費發(fā)票,在公司報銷,職工個人需要繳納個人所得稅嗎?該費用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-03-02
A公司與房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議,租金人民幣10萬元,同時代房地產(chǎn)開發(fā)公司繳納了1.2萬元的房產(chǎn)稅,A公司經(jīng)理以為取得了繳款書就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除,然而,主管稅務(wù)機關(guān)卻未予認(rèn)可。問:稅務(wù)機關(guān)為什么不允許A公司扣除代繳的稅款?A公司應(yīng)如何籌劃?
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2020-02-27
系統(tǒng)出具的銷貨清單,未加蓋銷售方發(fā)票專用章,可不可以企業(yè)所得稅前扣除
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2019-01-08
甲公司為居民企業(yè),年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下: 1.銷售商品收入4600萬元,出售一臺設(shè)備收入25萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入 450 萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90萬元; 2.稅收滯納金6萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失12萬元,環(huán)保罰款50萬 元,合同違約金2萬元; 3.其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計算甲公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額?
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2020-07-07
老師,企業(yè)所得稅“A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表”這個表中:三、本年計算扣除限額的基數(shù)。這個是不是填寫當(dāng)年的營業(yè)收入額
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2020-05-11
高新技術(shù)企業(yè):加計扣除100%的 是不收行業(yè)限制的了?
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2023-05-07
公司的燃油費放到 管理費用-交通費有扣除限額嗎?
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2017-10-14
請問管理費用的扣除限額是銷售收入的百分之幾?
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2016-05-09
音樂制作費企業(yè)稅扣除有限制嗎? 進項稅是一次性。
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2019-07-08
房地產(chǎn)企業(yè)銷售傭計算各種稅時有扣除有限額嗎?
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2019-12-13
非廣告性質(zhì)的贊助支出在企業(yè)所得稅中也是不得扣除的嘛?
1/2020
2018-05-10
管理費用-汽車費再算企業(yè)所得稅時,有扣除上限嗎?
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2017-11-28
職工工資匯算清繳的時候有不有什么限額扣除啊
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2020-06-16
老師。想問一下這個題 為什么扣除最好限額是400呢?
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2022-08-28
向非金融機構(gòu)借款發(fā)生的利息的扣除限額怎么算
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2022-11-30
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