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發(fā)出材料,超支計入材料成本差異貸方,節(jié)約計入材料成本差異借方對嗎
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2019-04-22
公司領導出差外地,在那邊旅游景點玩的普票可以一起當出差費出賬嗎?
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2019-03-22
老師,老板出差在外地時候的餐費發(fā)票應該計入業(yè)務招待費還是差旅費
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2016-05-10
業(yè)務人員開車出差產生的加油費和飯費應該計入差旅費還是什么費用
2/2015
2019-04-13
老師這里為什么不用預期收益率計算,方差和標準差都是說的什么謝謝
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2020-05-16
資產負債表金額跟余額表的有相差怎么調整(相差的正是累計折舊的數)
5/1185
2019-03-30
公司員工出差的差旅發(fā)票弄掉了,他拿別人的車輛過路費來報銷可以嗎?
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2019-01-16
出差的餐補、車補、住宿費、車費都計入差旅費嗎?還是哪些需要計入福利費
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2023-09-14
旅游業(yè)實行差額征稅,是就差額部分還可以享受季度30萬的免征政策嗎
1/2030
2019-02-26
自己開車出差,產生的油費過路費等,應該填寫在差旅費報銷單哪個位置
1/3832
2020-06-02
我想了解一下,勞務外包,我可以開具差額票嗎?開具差額票用不用交社保
1/1318
2022-03-22
我的資產負債表未分配利潤差額和和利潤表余額差三分錢,調整不平了。
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2022-06-23
老師,員工出差的差旅補貼,一天80元,請問這個需要并入工資繳納個稅嗎?
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2021-02-21
老師,采購部門人員出差購買原材料的差旅費為什么算入 銷售費用科目?
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2016-04-20
在外地出差發(fā)生的招待費用應該放在差旅費中呢,還是就是業(yè)務招待費
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2017-08-02
方差=(50%×12%)2+(50%×20%)2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ;標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的?
1/967
2023-03-08
差旅費報銷單后面需要附出差申請單嗎?是粘貼到報銷單下面還是上面
1/4367
2019-04-18
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉到公賬上.5月份去做的稅務登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務報表是怎么做賬
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2019-07-08
我申報的增值稅,與稅控盤開除的發(fā)票有1差多,2分期的差異這個怎么做
1/306
2019-04-24
工資表個稅與實際繳納個稅有差額,原因是加計扣除的影響,差額如何做賬
1/1583
2019-03-05