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7.季度所得稅申報(bào)表,與什么表相關(guān)聯(lián),第一季度彈不出‘以前年度虧損金額’的原因是什么 8.預(yù)提稅金的分錄,次月免交稅金的分錄 老師 以上題都不會(huì)做,能寫一下每道題的答案嗎
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2020-07-20
我們公司是建筑行業(yè),我看之前的季度表A200000企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表上企業(yè)所得稅的11應(yīng)納所得稅額是92749.15元,我想問(wèn)12行的減免所得稅額是怎么算出來(lái)是74199.32的,算得對(duì)不對(duì)
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2020-04-15
一般納稅人所得稅是季度預(yù)交還是月度?
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2019-08-30
季度所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-04-12
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表,季初從業(yè)人數(shù),季末從業(yè)人數(shù),季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算?
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2019-04-17
所得稅是季度申報(bào)。每個(gè)月要交什么報(bào)表(財(cái)務(wù)報(bào)表)嗎?
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2016-08-01
上年度發(fā)生的壞賬損失,今年全額收回,收回那個(gè)季度,資產(chǎn)減值損失在所得稅季度報(bào)表中怎么填列?請(qǐng)教了
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2019-07-08
老師您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月份開(kāi)辦的新公司沒(méi)有銷售額,只提了工資,季度企業(yè)所得稅報(bào)表里,應(yīng)該怎么填寫?
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2020-07-01
企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表的收入金額是填一年下來(lái)的累計(jì)數(shù)還是僅僅填10-12月份的收入數(shù)
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2019-01-14
老師您好,二季度申報(bào)符合小微企業(yè)減免的所得稅額提示A2000000第9行*15%+50000,請(qǐng)問(wèn)這50000是啥意思?
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2019-07-08
老師,請(qǐng)見(jiàn)附件,附件中是我們公司2017年10-12月的季度申報(bào)表,2017年共計(jì)虧損16,703,059.53,那我2018年的收入是不是可以彌補(bǔ)這個(gè)1000多萬(wàn)的虧損,可以不用交企業(yè)所得稅?對(duì)嗎?
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2018-02-08
老師 彌補(bǔ)虧損要做分錄嗎? 比如我上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)調(diào)了彌補(bǔ)虧損 最后交的和我算的不和 這個(gè)要 怎么做?
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2020-05-07
請(qǐng)問(wèn)老師,關(guān)于所得稅的計(jì)提,假如1-2季度的利潤(rùn)總額是90萬(wàn),第3季度的利潤(rùn)總額是30萬(wàn),那么第三季度所得稅該怎樣計(jì)提?(公司符合小微企業(yè))是30萬(wàn)*50%*20%還是10萬(wàn)*25%*20%+20萬(wàn)*50%*20%
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2019-11-12
填寫2季度所得稅季報(bào)的時(shí)候,各項(xiàng)數(shù)據(jù)應(yīng)該按4月-6月的發(fā)生額填寫,還是按1月-6月的累計(jì)數(shù)填寫呢?
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2018-07-05
我3月份的利潤(rùn)總額是盈利12萬(wàn),4月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)用18年虧損17萬(wàn)彌補(bǔ)就沒(méi)著上稅,我只是二季度數(shù)據(jù)又出現(xiàn)盈利,但是報(bào)表上本年累計(jì)利潤(rùn)總額就是包括一季度盈利數(shù)據(jù)的,那我第二季度申報(bào)所得稅怎么申報(bào)啊,18年度還有5萬(wàn)多可以彌補(bǔ),所得說(shuō)怎么交
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2019-05-28
請(qǐng)教老師:前兩個(gè)季度虧損 第三季度微盈,怎么繳納所得稅
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2016-10-20
前三個(gè)季度是核定,最后一季度是查賬,所得稅按A還是B?
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2019-03-28
小規(guī)模沒(méi)有成本費(fèi)用票,前三季度開(kāi)票7萬(wàn)多暫估成本費(fèi)用,利潤(rùn)總額負(fù)1萬(wàn)多,第四季度沒(méi)有業(yè)務(wù)想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅的話應(yīng)該怎么處理
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2023-12-06
新版企業(yè)所得稅季度申報(bào)報(bào)表已經(jīng)修改為2018版了,我們是小微企業(yè),那個(gè)減免企業(yè)所得稅怎么填不了附表A201030呢
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2018-07-09
小規(guī)模企業(yè)第一次開(kāi)票,這個(gè)季度開(kāi)了255000的票,企業(yè)所得稅是12750,那也是需要12750的成本就可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2019-10-15