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營業(yè)外支出科目核算的除了罰款,賠償金,還有什么
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2021-12-29
老師,我接了一家人力資源公司,屬于分公司獨立核算,外賬實收資本不用作了嗎,分公司的股東不是總公司的股東是掛靠人家公司的那種
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2020-01-14
稅前允許扣除的營業(yè)外支出費用怎么計算
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2021-11-25
老師好:原材料A,金額1000元,已經(jīng)領(lǐng)用進(jìn)成本,但是對方?jīng)]給我們開發(fā)票,錢也不要了, 掛的應(yīng)付暫估-甲供應(yīng)商1000元。 這1000元匯算清繳我要納稅調(diào)增嗎?, 應(yīng)付暫估甲供應(yīng)商這1000元,我轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
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2023-12-14
掛靠的一個建筑公司,現(xiàn)在做一套內(nèi)賬,公司做外賬,公司為什么不接受住宿餐飲費發(fā)票?實際原因是什么,年末匯算對他們有影響是嗎?
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2017-03-10
老師您好,請問給我們公司干活的一個工程隊和他們結(jié)算的時候扣下了五萬多塊錢,他的發(fā)票全部給了的。我們做賬這五萬多做營業(yè)外收入嗎?因為還存在我們以后還要維修他們干的這個,
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2020-05-23
老師好!是不是只要開了外經(jīng)證就說明是工程服務(wù)了,就按工程的核算來做賬務(wù)處理
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2020-02-15
收到快錢支付清算信息有限公司匯入幾分錢,是做營業(yè)外收入還是做往來?分錄和摘要怎么做?
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2019-06-18
臨時設(shè)施清理的核算會計做賬中,記“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外支出或收入”賬戶的區(qū)別
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2021-06-10
老師,發(fā)生的壞賬轉(zhuǎn)入的營業(yè)外支出,做匯算請教的時候需要調(diào)增嗎
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2019-04-22
老師,公司收到了一筆銀行貸款的貼息,我做了營業(yè)外收入,那么匯算的時候,這筆貼息需要做調(diào)減嗎?謝謝老師
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2022-03-24
外貿(mào)出口企業(yè)能直接收人民幣嗎?有個客戶想直接給我們匯人民幣結(jié)算,這樣對退稅跟報關(guān)有什么影響嗎?報關(guān)還是用美元嗎
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2018-06-20
收到東海泰山有限責(zé)任公司傳真,稱2日從本公司購入的商品外觀存在瑕疵,要求給予折讓。經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認(rèn)定同意給予折讓。依據(jù)東海泰山有限責(zé)任公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)東海市稅務(wù)局銷售折讓證明單開出紅字專用發(fā)票。寫分錄
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2023-03-16
目前的信用政策為“2/20,n/45”,有占銷售額70%的客戶在折扣期內(nèi)付款并享受公司提供的折扣;不享受折扣的應(yīng)收賬款中,有80% 可以在信用期內(nèi)收回,另外20%在信用期滿后13天(平均數(shù))收回,則企業(yè)應(yīng)收賬款平均收賬天數(shù)為(  )天。
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2024-01-15
老師,我這邊在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年9月購入固定資產(chǎn),10月至今忘記計提折舊,我現(xiàn)在在填寫固定資產(chǎn)折舊表,把沒有計提的金額調(diào)減了,現(xiàn)在準(zhǔn)備從2024年1月開始計提,現(xiàn)在計提是除去2024年10月-12月這3個月的,還是重新第一月開始折舊,還是說需要改2023年賬,補(bǔ)計提
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2024-03-22
請問老師,發(fā)生商品折讓開票時,只需在同一張發(fā)票另一行上填開折讓部分金額為負(fù)數(shù)就可以了,是嗎?跟數(shù)量無關(guān)(無須填數(shù)量負(fù)數(shù)),對吧?需要在發(fā)票備注欄備注嗎?另外,會計分錄如何處理呢?做收入時,是按原正數(shù)的數(shù)量與金額嗎?再把折讓部分計入銷售費用嗎?主營業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)時,是按原正數(shù)的數(shù)量來計算的吧?
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2021-09-23
老師你好! 公司員工到老撾出差,只有機(jī)票,住宿費有發(fā)票。餐票都是類似超市小票的票據(jù),還是美元,這樣能報銷嗎?如果可以報銷,怎么折算為人民幣?折算過程要怎么辦?
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2019-05-06
請問老師,這是企業(yè)所得稅部分的內(nèi)容,我不明白的是:固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是做什么用的?是直接計算所得稅?還是用來計提折舊的?用計提的折舊額在計算所得稅前扣除?
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2020-04-08
在做有關(guān)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的題時,有的解析里要計算被替換部分的折舊額,而有的又不計算被替換部分的折舊額,不懂在什么情況下要考慮,什么情況下不考慮,求賜教。
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2019-04-07
請問老師,前會計去年錯誤多繳納增值稅七千多,但是老板說算了。于是做了營業(yè)外支出處理,現(xiàn)在匯算清繳這筆可以扣除嗎?請問怎么處理
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2020-05-05
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