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查詢外省的增值稅票和定額票的真作偽在哪能查到。
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2018-12-20
2018年5月10日,收到乙企業(yè)投入的機(jī)器一臺,價(jià)值500000元,增值稅稅額65000元;原材料200000元,增值稅稅額26000元。雙方約定的價(jià)值為840000元。
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2023-07-06
一般納稅人采購機(jī)器設(shè)備 去年已經(jīng)入固定資產(chǎn) 并抵扣進(jìn)項(xiàng) 今年發(fā)生退貨 發(fā)票必須由購買方開具退貨專票么?怎么開具?會產(chǎn)生稅款?賬務(wù)處理?開具負(fù)數(shù)發(fā)票? 采購方在開具退貨發(fā)票后次月申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?產(chǎn)生的已抵扣稅款怎么的處理?
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2023-04-15
甲家具廠為增值稅一般納稅人,外購一批松木作為原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬元、增值稅額18萬元。因管理不善,購進(jìn)的松木當(dāng)月發(fā)生霉變,霉變部分占購進(jìn)部分的10%;其他部分均已當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用加工成松木家具!計(jì)算甲家具廠外購松木可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額!
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2021-08-25
老師,這題不是說若甲公司違約,雙倍返還嗎,為什么不確定是60而是30呢
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2020-05-29
你好,老師,請問 1.公司出售汽車,增值稅抵扣過了,?借:固定資產(chǎn)清理(凈值)75000 ?借:累計(jì)折舊(已提折舊)25000 ?貸:固定資產(chǎn)(原值) 100000 下面還要怎么做?收到賣車款8萬元?
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2025-06-13
銷售固定資產(chǎn)額達(dá)90萬元的公司是否需要認(rèn)定為增值稅一般納稅人?
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2017-06-29
增值稅條例實(shí)施細(xì)則第二十一條條例第十條第(一)項(xiàng)所稱購進(jìn)貨物,不包括既用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(不含免征增值稅項(xiàng)目)也用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅(以下簡稱免稅)項(xiàng)目、集體福利或者個人消費(fèi)的固定資產(chǎn)。根據(jù)以上規(guī)定,購進(jìn)的固定資產(chǎn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目同時(shí)也用于免稅項(xiàng)目,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產(chǎn)可以是車、打印機(jī)非建筑物的固定資產(chǎn)么
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2022-08-12
5)1月8日.向青島自來水公司銷售乙型凈水器100臺,取得不含增值稅價(jià)款1000000元,該產(chǎn)品成本550000元,產(chǎn)品已發(fā)出,按合同規(guī)定,分5個月付清貨款.每月8日付款一次,1月8日第一次付款,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元.增值稅26000元,貨款未收到
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2023-03-06
從企業(yè)稅負(fù)的角度出發(fā),若年末有大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不應(yīng)該去認(rèn)證的原因是什么?與留抵稅額又有什么關(guān)系呢?為什么說認(rèn)證過多會提高稅負(fù)率呢?(增值稅)
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2018-03-03
近年國家查證件掛靠比較多,而且跨專業(yè)報(bào)考很多單位也不給蓋章。那為什么注冊會計(jì)師還可以跨專業(yè)報(bào)考呢?未來若干年,跨專業(yè)報(bào)考注會的情況會不會被逐漸禁止呢
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2019-05-21
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過10萬,這里含有已開具的增值稅專用發(fā)票,請問下這個專票還要申報(bào)繳納增值稅么?
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2020-04-28
水果采購與銷售可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?如果采購商品是取得的是增值稅普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,謝謝
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2021-01-28
第一次購買金稅盤等稅控專用設(shè)備可以全額抵扣增值稅 如果開具的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票也可以全額抵扣嗎
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2018-12-24
企業(yè)拿固定資產(chǎn)對外投資,原值100萬,已經(jīng)折舊50萬,沒有減值,凈值50萬,評估價(jià)值40萬,在考慮增值稅的情況下,如何做賬呢?依據(jù)什么繳納增值稅呢?
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2022-01-24
增值稅專用發(fā)票丟失,需要銷售方出具已經(jīng)報(bào)稅證明 對方說必須去掛失才能開具
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2019-06-24
2019年9月銷售自產(chǎn)空調(diào)機(jī)10臺,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30000元,另外取得購買方支付的違約金2340元。已知增值稅的稅率為13%,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅額。
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2020-07-10
2020年10提前確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅(增值稅)10萬,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,2021年實(shí)際開具發(fā)票產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅是9萬,請問相差的這1萬會計(jì)賬務(wù)及增值稅申報(bào)如何處理?
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2021-01-26
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,老師好,若是分公司,沒有收入,企業(yè)所得稅是總公司統(tǒng)一匯總,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以加計(jì)扣除嗎?
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2019-04-11
固定資產(chǎn)清理的20000元收入,是不是要做增值稅申報(bào)的,
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2018-09-03