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增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
老師您好,稅控盤維護(hù)費減免增值稅額,在納稅申報表中怎么填寫
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2019-06-04
為了幫稅務(wù)完成任務(wù),本期預(yù)繳增值稅該如何填寫納稅申報表?
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2019-09-06
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票,為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了?
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2019-04-09
增值稅減免稅務(wù)申報表上月有余額,為什么這月余額不能自動帶出來,該怎么辦
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2021-07-08
非營利性組織接受捐贈收入要填入增值稅申報表嗎?
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2022-03-03
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項稅額少了0.03元,我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進(jìn)時收到普通發(fā)票,出口報關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,假設(shè)修路的建筑企業(yè),本月結(jié)算單金額800萬,開票800萬,按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬,因為增值稅申報表上的收入自動帶過來是800萬,另外的400萬是不是填在未開票收入一欄,但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù),所以我都是見票確認(rèn)收入,將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利,沒有用到工程結(jié)算這個科目,整個過程下來,這樣做有沒有什么問題?
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2021-03-15
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報表,增值稅申報表怎么填呢,開市場推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
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2021-01-14
老師,物流運輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報表中的營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應(yīng)的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
就是手工填寫增值稅一般納稅人申報表零申報 都是零, 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動跳出來的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表上的年終銷售額與所得稅申報表上的主營業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
老師 銷售固定資產(chǎn)開的增值稅專用票 做賬的時候走的固定資產(chǎn)清理科目 這樣填增值稅申報表的時候 銷售收入對應(yīng)不上怎么解決
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2018-12-10
北京聚力制造公司為增值稅一般納稅人,于二零一九年七月三日,申報上月增值稅,二零一九年六月銷售額如增值稅發(fā)票匯總表所示,此外公司本月將自制的商品用于員工福利共領(lǐng)用四百件未開票,本期認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項稅額如認(rèn)證結(jié)果通知書所示另外企業(yè)用五月份購進(jìn)的價值十一萬三千元,含稅的商品發(fā)放福利,該商品的進(jìn)項稅在五月份已經(jīng)抵扣,上月末企業(yè)有未抵扣的稅額相關(guān)數(shù)據(jù)可參考所附的增值稅納稅申報表五月,要求于2019.7.3申報納稅,保溫杯單價100/個
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2020-06-30
增值稅一般納稅人企業(yè)每月填報的《增值稅納稅申報表》中進(jìn)項稅額一項的金額本月數(shù)據(jù)與財務(wù)賬的本月數(shù)是否可能出現(xiàn)不一致的情況?有的業(yè)務(wù)觀點認(rèn)為不可能,沒有認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票記賬的科目應(yīng)該記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額”,這對嗎?
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2020-06-02
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