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老師你好,請(qǐng)問(wèn)定向用于新冠肺炎疫情的捐贈(zèng),免增值稅的,在申報(bào)表里面應(yīng)該如何填寫(xiě)呢
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2020-06-13
增值稅一般納稅人,增加稅種需要在網(wǎng)上申請(qǐng)嗎
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2017-09-19
營(yíng)改增之后,還可以申請(qǐng)核定征收土地增值稅嗎?
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2017-06-16
老師,我想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題,就是我們這個(gè)月要核減97臺(tái)車(chē),但是還沒(méi)開(kāi)票,已經(jīng)入賬了,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,能不能先不申報(bào)呀,等下個(gè)月開(kāi)票之后再申報(bào)
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2021-06-29
不借助億企贏等申報(bào)軟件,申報(bào)增值稅時(shí),附表數(shù)是自動(dòng)生成的還是需要手工填列呢
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2020-11-12
申報(bào)增值稅時(shí) 自動(dòng)歸集銷(xiāo)項(xiàng)金額和開(kāi)票軟件上金額不對(duì) 可以只改總數(shù)嗎 我確定已經(jīng)上傳了,還一直提示這個(gè)
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2022-06-13
老師你好。增值稅納稅申報(bào)附件列表(三)如何填寫(xiě),我填寫(xiě)了收入之后,本期自動(dòng)跳出了金額,后面還需要怎么填?
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2022-07-07
公司名下購(gòu)買(mǎi)了一座房產(chǎn),需要交納什么稅金,前會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅是0稅金
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2020-10-20
未申報(bào)成功的歷史屬期發(fā)票怎么撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)項(xiàng)勾選 我開(kāi)始申報(bào)增值稅之后作廢了, 怎么能撤銷(xiāo)1月份的統(tǒng)計(jì),沒(méi)有看到撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)在默認(rèn)的1月份是歷史屬期了
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2022-02-11
如果當(dāng)月有退稅勾選的呢?申報(bào)增值稅的順序是咋樣的
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2022-09-08
出口都沒(méi)有開(kāi)票,暫時(shí)還沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),要怎么申報(bào)增值稅,他出口的銷(xiāo)售額怎么核算,是要在免稅申報(bào)里填寫(xiě)銷(xiāo)售額嗎?
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2022-03-07
老師,我公司是貿(mào)易公司,有批貨物委托報(bào)關(guān)公司出口,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,要怎么申報(bào)增值稅,能退稅嗎,具體賬務(wù)處理怎么做
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2022-04-14
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)了清卡了,后期發(fā)現(xiàn)申報(bào)有問(wèn)題作廢了重新申報(bào)的,這個(gè)清卡有影響嗎?
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2022-07-10
申報(bào)增值稅的時(shí)候,上個(gè)月主表第2行,沒(méi)有帶出數(shù)據(jù)來(lái),只填了第1行,正常不是1和2行一樣的數(shù)嗎,這個(gè)月導(dǎo)致現(xiàn)在1和2行的數(shù)不一樣了,這種需要去改報(bào)表嗎,這兩個(gè)月的稅金倒是沒(méi)錯(cuò),就是報(bào)表不太好看
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2022-03-09
外貿(mào)企業(yè)免退稅,增值稅申報(bào)銷(xiāo)售額的時(shí)候,附列1是填哪一項(xiàng),16行還是18行,有什么區(qū)別
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2022-02-21
老師,您好~請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,我司在以前年度,水費(fèi)是差額計(jì)收的,然后之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,把支出的水費(fèi)在申報(bào)表上以不開(kāi)票的負(fù)數(shù)呈現(xiàn),現(xiàn)在稅局要求我們更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)該怎么填呢?那我們水費(fèi)差額計(jì)收喔,收取客戶(hù)水費(fèi)的話(huà)是全額算的,沒(méi)減去支付部分
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2025-04-27
增值稅納稅申報(bào)平臺(tái)在哪里下載
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2020-12-13
老師,軟件著作的增值稅申報(bào)和即征即退是怎么算的
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2025-01-04
外貿(mào)企業(yè),每個(gè)月還是需要進(jìn)行增值稅申報(bào)的吧,只是跟退稅申報(bào)沒(méi)有強(qiáng)制性的申報(bào)順序,不管是出口企業(yè)還是非出口企業(yè)都是遵循當(dāng)月確認(rèn)收入,次月征期內(nèi)申報(bào)的原則嗎
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2021-08-02
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們買(mǎi)給國(guó)外的客戶(hù),因?yàn)槭强爝f沒(méi)有報(bào)關(guān)單,所以,就沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在想和客戶(hù)收錢(qián)了,我就想著做內(nèi)銷(xiāo)處理,不開(kāi)票了,直接做賬和按未開(kāi)票申報(bào)增值稅,因?yàn)槭菄?guó)外客戶(hù),開(kāi)票了,他們也不要,這樣做可以嗎?謝謝!
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2024-05-27