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發(fā)票上的稅號(hào)與發(fā)票專(zhuān)用章的號(hào)碼不同,發(fā)票可以用嗎?
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2021-10-25
通用定額發(fā)票上蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章可以用嗎?這種票能收嗎
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2018-12-11
15日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時(shí)發(fā)出原材料的實(shí)際成本為 15萬(wàn)元;加工過(guò)程中支付加工費(fèi)2萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬(wàn)元;裝卸費(fèi)0.8萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬(wàn)元:受托方代 收代繳消費(fèi)稅4.5萬(wàn)元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備維續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批 N半成品的計(jì)劃成本為20萬(wàn)元。 想問(wèn)一下這樣的分錄怎么做啊
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2023-10-07
東方紅公司1月購(gòu)入自用小轎車(chē)一輛,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅13000元,同時(shí)繳納車(chē)輛購(gòu)置稅10000元,其他費(fèi)用6000
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2023-11-14
某糕點(diǎn)廠(一般納稅人)2020年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅款為6500元,支付
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2023-10-23
(2)收到投資人魯達(dá)公司投入的舊設(shè)備一臺(tái),賬面原值120000元,已提折舊40000元,經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估師評(píng)估后雙方確認(rèn)價(jià)值為100000元(不含稅),并按13%的稅率開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2025-02-06
北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司(一般納稅人)2020年6月以每臺(tái)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)0.9萬(wàn)元,當(dāng)月向五大商場(chǎng)銷(xiāo)售500臺(tái)計(jì)算機(jī),對(duì)于這五個(gè)商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清500臺(tái)計(jì)算機(jī)購(gòu)貨款,均給予5%的銷(xiāo)售折扣;發(fā)貨給外省市分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷(xiāo)售,并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用12萬(wàn)元,運(yùn)輸單位開(kāi)具的發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,建設(shè)基金0.5萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)0.5萬(wàn)元;另采取信換新方式銷(xiāo)售新型號(hào)計(jì)算機(jī)(00合,每臺(tái)按上述不含稅銷(xiāo)售單價(jià)折價(jià)0.25萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)計(jì)算機(jī)原材料零部件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售金額200萬(wàn)元;為即將舉行的全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送計(jì)算機(jī)50臺(tái)。另外,當(dāng)月從國(guó)外進(jìn)口兩臺(tái)計(jì)算機(jī)檢測(cè)設(shè)備,其增值稅稅額為18萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算北京聯(lián)云計(jì)算機(jī)公司2020年6月繳納的增值稅。
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2023-03-27
新公司成立,購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán),刻發(fā)票章,公章產(chǎn)生的費(fèi)用如何做分錄?
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2019-09-17
紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)需要去認(rèn)證嗎
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2018-10-31
國(guó)外企業(yè)給匯款,我們不用開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只開(kāi)形式發(fā)票, 申報(bào)增值稅的時(shí)候 是填未開(kāi)具發(fā)票那一列嗎?
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2019-03-12
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類(lèi)售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類(lèi)售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購(gòu) 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專(zhuān)用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬(wàn)元,增值稅稅額為 13 萬(wàn)元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門(mén)設(shè)備維修 費(fèi) 5萬(wàn)元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計(jì)提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車(chē)問(wèn)設(shè)備折1日額1.2萬(wàn)元,行政管理部門(mén)設(shè)備 折1舊額0.5萬(wàn)元,專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售部門(mén)設(shè)備折1日額0.2 萬(wàn)元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
當(dāng)期因代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)已經(jīng)繳納的稅款,在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。(這是不是說(shuō)現(xiàn)在交了以后把開(kāi)給其他單位的票全部要回來(lái)在申請(qǐng)退款是這樣的嗎)
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2017-09-23
為什么月初插上稅控盤(pán)自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒(méi)報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開(kāi)了1000元(價(jià)稅合計(jì)專(zhuān)票),怎樣做分錄?
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2017-10-08
我有建筑2級(jí)資質(zhì),去外省焦化廠干活,開(kāi)發(fā)票需要交多少稅
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2019-08-02
老師,發(fā)票的發(fā)票章沒(méi)有蓋好章,能在發(fā)票上蓋好章嗎
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2019-10-05
老師,我們公司做跨境電商的,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),那么我們的費(fèi)用發(fā)票要怎么處理???全是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有咨詢(xún)費(fèi),房租,物業(yè)管理,水電,維修費(fèi),配送費(fèi)等還有辦公用品,甚至零食等等,票還蠻多的。
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2021-09-01
日常費(fèi)用發(fā)票 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票 那些支出可以進(jìn)項(xiàng)抵扣抵扣
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2018-01-19