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老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
2016年11月啟用稅種,小規(guī)模企業(yè),2017年月1月需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?若無(wú)收支,只要申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,填寫為零就可以嗎?增值稅附加申報(bào)為零時(shí)無(wú)須申報(bào)?
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2017-01-05
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫
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2022-01-10
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
營(yíng)改增后國(guó)稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來(lái)的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬(wàn)元,按1%開(kāi)票,無(wú)票勞務(wù)收入100萬(wàn)元,按1%計(jì)提增值稅。增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個(gè)點(diǎn)發(fā)票,那需不需要把這個(gè)稅點(diǎn)金額填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報(bào)時(shí),增值稅附加稅如城建稅,教育費(fèi)附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一) 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
老師您好有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
工程確認(rèn)進(jìn)度收入,在本季度所得稅報(bào)表填了收入,還未開(kāi)發(fā)票,日后收款會(huì)開(kāi)票的,本期增值稅申報(bào)表收入填0,有沒(méi)有影響的
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2019-03-22
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒(méi)有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒(méi)有讓填預(yù)繳的增值稅,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17