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在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱(chēng)那一欄里有個(gè)*其他咨詢(xún)服務(wù)*咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)是怎么弄的
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2021-05-29
我這邊開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),但是前面有鑒證咨詢(xún)服務(wù),怎樣取消鑒證咨詢(xún)服務(wù)這幾個(gè)字
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2019-08-10
我們是一家電力技術(shù)咨詢(xún)公司,經(jīng)營(yíng)范圍有工程造價(jià)咨詢(xún),可以核定企業(yè)所得稅嗎
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2021-04-23
老師,招標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)范圍有造價(jià)咨詢(xún),那么造價(jià)咨詢(xún)的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?
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2020-04-14
公司營(yíng)業(yè)范圍有,銷(xiāo)售,咨詢(xún)服務(wù)。如果開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票出去用什么對(duì)應(yīng)成本,費(fèi)用呢?
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2017-11-20
12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負(fù)數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負(fù)數(shù))。 借生產(chǎn)成本-直接材料113(負(fù)數(shù)),貸:原材料113(負(fù)數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 請(qǐng)問(wèn)年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的嗎?
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2023-01-10
去年四月購(gòu)入材料,貨款通過(guò)網(wǎng)銀匯入對(duì)方賬戶(hù),貨已到,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售,因發(fā)票沒(méi)到,材料暫估入庫(kù)的,到年底還沒(méi)收到發(fā)票,我就沖估價(jià),和估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在我該怎么辦,如果匯算清繳調(diào)增,我的暫估已經(jīng)在去年年末沖了,我還能怎么補(bǔ)救?
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2022-04-07
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再?zèng)_掉??老師,假設(shè)我上個(gè)月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個(gè)月采購(gòu)進(jìn)來(lái)了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷(xiāo)售了18桶金額1800元,那這個(gè)月是不是又要暫估入庫(kù)7桶呀。
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2022-03-31
外賬:貨到 、 發(fā)票未到,合同價(jià)估計(jì)入庫(kù),不含進(jìn)項(xiàng)稅 借:原材料等---暫估價(jià) 貸:應(yīng)付賬款---暫估價(jià) 實(shí)際中下月初不處理,直到貨物實(shí)際入庫(kù)時(shí),才先沖銷(xiāo),再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估,拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前,可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請(qǐng)問(wèn):上月賣(mài)了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開(kāi)來(lái)成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒(méi)開(kāi)來(lái),應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來(lái)了再?zèng)_暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷(xiāo)暫估,沒(méi)來(lái)的零部件就一直掛暫估?
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2022-04-15
老師我想請(qǐng)問(wèn)下,以前會(huì)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫(kù)存商品,分錄做的是:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒(méi)有庫(kù)存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
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2021-08-04
老師您好,我們單位去年暫估了20萬(wàn)獎(jiǎng)金,做的分錄是,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款--暫估20萬(wàn),今年發(fā)了20萬(wàn)獎(jiǎng)金,做的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬--獎(jiǎng)金、津貼20萬(wàn),貸:銀行存款20萬(wàn)。這樣做分錄是不是有問(wèn)題,暫估的獎(jiǎng)金可以暫估到應(yīng)付賬款科目嗎?
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2023-05-18
請(qǐng)問(wèn)暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個(gè)月估的成本是1萬(wàn),后面月份對(duì)方開(kāi)具了2萬(wàn)的發(fā)票可不可以這樣做分錄,暫估時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000,貸:預(yù)付賬款10000,后面月份收到發(fā)票時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7699.11,應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2300.89 貸:預(yù)付賬款10000
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2025-09-02
暫估應(yīng)付賬款收到了,要怎么做賬
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2017-05-30
暫估的庫(kù)存,到票時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2019-10-25
轉(zhuǎn)賬估交增值稅25000元怎么做分錄
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2015-10-28
應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)用來(lái)核算什么?
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2022-03-21
老師您好,暫估紅筆沖是怎么做的?
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2021-03-26
老師,一個(gè)公司的估值怎么計(jì)算呢?
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2020-02-02
暫估的稅價(jià)合計(jì)金額,怎么算單價(jià)
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2019-10-10