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生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進(jìn)行申報(bào),還是直接按照免稅進(jìn)行申報(bào)?如果按照免稅是依據(jù)什么來的?
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2022-06-27
老師,我們公司2023年5月和9月有出口銷售,我們在12月做了退稅申報(bào),因?yàn)槎悇?wù)那邊一直還沒審核,導(dǎo)致目前還沒有正式提交申報(bào)表,現(xiàn)在電子稅務(wù)局換新系統(tǒng)了,以前的退稅申報(bào)記錄沒有了,好像要重新申報(bào),這樣會(huì)影響我們退稅嗎?時(shí)間還來得急嗎?現(xiàn)在申報(bào)的話,稅款會(huì)在年前退嗎?
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2024-01-31
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是一定要申請開5聯(lián)普通發(fā)票嗎?還是說可以直接電子開零稅率的增值稅普通發(fā)票呢? 現(xiàn)在出口退稅要帶什么資料去稅局辦理呢?
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2020-03-29
我們在韓國進(jìn)口了產(chǎn)品,關(guān)稅增值稅都抵扣了?,F(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)品又要出口了,這樣的不退稅可以申報(bào)嗎
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2018-03-06
老師這是在海關(guān)網(wǎng)站申請進(jìn)出口備案的,這是什么意思
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2019-12-20
請問:我公司沒有做過一次出口業(yè)務(wù),也沒有申報(bào)過,現(xiàn)在想注銷,怎么做呢
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2019-05-30
申請進(jìn)出口權(quán)是不是說外匯款每年要達(dá)到多少額度的?有沒有這個(gè)要求?
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2015-12-09
報(bào)稅的事,假如丹東的進(jìn)出口貿(mào)易公司在黑龍江可以申報(bào)嗎?
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2019-01-18
出口退稅到底是怎么回事?退的是什么稅,出口退稅的會(huì)計(jì)分錄有哪些,整個(gè)流程又是什么樣的?為什么開具的出口的增值稅普通發(fā)票也要計(jì)算增值稅,退稅率又是什么?
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2018-04-24
進(jìn)出口企業(yè),第一次有出口業(yè)務(wù),貨物先出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后開進(jìn)來的,對于退稅有影響嗎
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2018-10-09
發(fā)票綜合平臺(tái)中,退稅勾選是已經(jīng)出口商品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再申請退稅么?退稅不是在電子稅務(wù)局里面么?
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2021-08-18
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已經(jīng)申報(bào)退稅,稅款已退回企業(yè),現(xiàn)客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題要求退回部分產(chǎn)品回企業(yè),我除了開部分紅字發(fā)票外還需要在退稅平臺(tái)如何操作申請呢?如果是沒有申報(bào)退稅那部分產(chǎn)品有質(zhì)量問題,沒有退稅到企業(yè),在退稅平臺(tái)又應(yīng)如何操作呢?
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2021-02-22
進(jìn)出口退稅問題,普票不能退,專票才可以,那專票退稅,是不是應(yīng)該繳納的稅費(fèi)依然是需要繳納的,只是說你多繳的部分退給你,比如,你是小規(guī)模,但是對方是一般納稅人,對方開的稅率是一般適應(yīng)的稅率,而你應(yīng)該不用繳納這么多的,所以是扣除掉你適應(yīng)的稅率金額之后多余的退給你是嗎
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2022-04-13
老師,你好!請問一下進(jìn)出口貿(mào)易公司申請商品退稅編碼是不是一個(gè)公司只能申請一個(gè)?
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2016-11-01
出口退稅的稅額 這兩個(gè)分錄在什么時(shí)間入賬 1.不可退稅稅額借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.可以退稅稅額 借 其他應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2019-04-08
老師你好,請問4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個(gè)正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
老師生產(chǎn)企業(yè)開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在申請退稅前要先認(rèn)證嗎?然后我出口發(fā)票也要開出吧?
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2020-09-22
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說看到的是亂碼? 這個(gè)問題是從1/12號(hào)開始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說都是亂碼... 請協(xié)助解決
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2020-01-14
公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),12月的時(shí)候我公司出口一批貨物,貨物總價(jià)值為5萬美元,這批貨物一半收匯,一半賠償客戶。出口銷售發(fā)票是按照出口總額開具的,現(xiàn)申報(bào)免抵退稅,賠償客戶的部分視同內(nèi)銷,那么增值稅如何申報(bào)呢
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2019-02-19
老師好,請教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22