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請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),增值稅的稅負(fù)怎么算?要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0,那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢?
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2020-11-07
老師,小規(guī)模企業(yè)出口貨物能退稅嗎,還是要升級(jí)為一般企業(yè)
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2021-12-08
我司出口時(shí)免稅,已超出90天,最近才收到采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,除了需要在增值稅一般納稅人申報(bào)表里填寫免稅銷售額外,還需要在出口退稅那個(gè)網(wǎng)上申報(bào)嗎?
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2019-03-08
小規(guī)模納稅人的 出口的無(wú)票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時(shí)候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以?
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2022-09-28
多交的增值稅返還 會(huì)計(jì)處理,一般商貿(mào)企業(yè),不是進(jìn)出口公司
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2018-05-16
出口退稅,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率了怎么辦,上月開(kāi)錯(cuò)的,這月才發(fā)現(xiàn),本來(lái)是免稅的,然后開(kāi)成17%了
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2017-06-05
請(qǐng)教大家個(gè)問(wèn)題,我公司在保稅區(qū)生產(chǎn)企業(yè),兩年前進(jìn)口了一批原材料,現(xiàn)在想把原材料直接出口到國(guó)外,這樣可以操作嗎?另外可以辦理出口退稅嗎?謝謝
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2019-04-29
就是公司是生產(chǎn)型企業(yè) 經(jīng)營(yíng)范圍有外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)的 但出口的貨物不是自己生產(chǎn)的 不知道按照外貿(mào)型企業(yè)申請(qǐng)退稅 還是按照生產(chǎn)型企業(yè)申請(qǐng)退稅
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2022-08-30
我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口不是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品,直接采購(gòu)過(guò)來(lái)的,可以出口退稅嗎?
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2019-11-26
圖片中是1.關(guān)于出口免抵退稅審核通過(guò)后應(yīng)退稅額的賬務(wù)處理? 詳情如圖有具體數(shù)據(jù) 2. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(集體福利稅額轉(zhuǎn)出;不動(dòng)產(chǎn)分期40%轉(zhuǎn)出用于下年抵扣)的賬務(wù)處理? 3:開(kāi)錯(cuò)發(fā)票下月開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理,同向紅字還是反向藍(lán)字?
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2017-09-11
自己生產(chǎn)加工出口白酒,和委托加工出口白酒,分別交什么稅,享受什么稅收政策,可以申請(qǐng)出口退稅嗎
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2024-04-03
我的進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
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2017-11-29
月底電子口岸里面抄數(shù)據(jù),根據(jù)出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期來(lái)開(kāi)發(fā)票可以嗎? 也可以這么理解,月底根據(jù)哪些出口的柜子有退稅聯(lián)的柜子開(kāi)票,沒(méi)有的話下個(gè)月有退稅聯(lián)的信息了再開(kāi)票,開(kāi)票的匯率按照出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上面的出口日期的第一個(gè)工作日來(lái)開(kāi),是這樣的嗎?
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2022-06-07
出口企業(yè)201704月收齊報(bào)關(guān)單免抵退一般貿(mào)易銷項(xiàng)稅額6000元,國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額1500元,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,當(dāng)月退稅4500元。如果201705月收齊報(bào)關(guān)單免抵退銷項(xiàng)稅額5000元,抵扣進(jìn)項(xiàng)額500元,那么請(qǐng)問(wèn)201705月退稅多少?
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2017-06-24
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
出口退稅申報(bào)在什么情況下當(dāng)月要申報(bào)退稅,不是每月都操作出口退稅吧
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2018-07-25
外貿(mào)公司即有內(nèi)銷也有出口,假如內(nèi)銷應(yīng)交增值稅10萬(wàn),另有出口退稅8萬(wàn),那么交稅怎么交法,是分開(kāi)報(bào)先繳10萬(wàn)增值稅,再退稅8萬(wàn),還是相互抵扣后直接繳10-8=2萬(wàn)稅款
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2018-02-27
老師:您好,我們公司2月份進(jìn)項(xiàng)是10O萬(wàn),銷項(xiàng)是80萬(wàn),期末留抵是20萬(wàn),。出口退稅17萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做,謝謝!
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2021-04-02
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅也需在增值稅所屬期申報(bào)嗎? 另外在稅務(wù)局申報(bào)時(shí)按報(bào)關(guān)單商品編碼錄入提示異常.怎么處理 兩者不一致會(huì)影響退稅嗎?
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2022-03-22
下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)作為政府補(bǔ)助進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的有( )。 A. 因向政府提供商品取得的對(duì)價(jià) B. 收到的即征即退增值稅 C. 收到的銀行借款財(cái)政貼息 D. 取得的增值稅出口退稅
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2023-02-12