申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和
請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
北京市東方紅公司專門從事財務(wù)咨詢服務(wù),被
認(rèn)定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1
6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務(wù)咨詢服務(wù),
取得含增值稅銷售額41200元;12月18日,
向某小規(guī)模納稅人提供稅務(wù)咨詢服務(wù),取得含
增值稅銷售額5150元;12月25日購進(jìn)固定
資產(chǎn)支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā)
票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅
公司該月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2023-10-15
有個貨物進(jìn)貨價117(含稅),賣出的價格是234(含稅),如果算賺到的錢,在只考慮增值稅的情況下,是用234-117-17(17是交的增值稅),還是200-100-17
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2018-06-29
計算稅負(fù)時,繳納的稅款?不含稅收入,這個繳納的稅款,包括增值稅,印花稅,土地使用稅,附加稅,還是只是繳納的增值稅?不含稅收入
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2020-06-19
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人,稅率為3%,我在做賬時,做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入時,金額是含稅的,還是不含 稅的,比入當(dāng)月銷售含 稅7萬的分錄及金額請老師幫我寫一下,,是不是借:當(dāng)月銷售收入現(xiàn)金7萬,貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入:7萬/1.03=67961.17,貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項稅額2038.83
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2016-10-22
2.某運輸公司(增值稅一般納稅人),于2019年12月取得省內(nèi)交通運輸收入545萬元(含稅),發(fā)生省外運貨,開具運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬元;當(dāng)月外購汽油100萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬元),購入運輸車輛80萬元(不含稅金額,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬元),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬元)
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2020-04-14
做外賬,根據(jù)稅負(fù)交增值稅時,固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅是否核算入公式中稅負(fù)=銷項稅額-進(jìn)項稅額/不含稅銷售收入?學(xué)堂有的老師回答包含,齊老師和熊老師講不包含。到底包含還是不包含呢?
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2018-10-24
某工業(yè)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關(guān)銷售資料如下: (10)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,每件不含稅對外售價600 元)用于本企業(yè)職工個人福利
(11)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對外售價100元) 用于分配股利
(12)將購買的原材料A用于對外投資,其實際成本為150000 資協(xié)議價200000元,并開具增值稅專用發(fā)票。
(13)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無 償送給關(guān)系單位
(14)銷售給紅光廠帶包裝物的丙產(chǎn)品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價500元,包裝物單獨計價,不含稅價款為20000元,成本為15000元,并開具增值模專用發(fā)票,款項尚未收到
(15)采用銀行匯票結(jié)算方式銷售給東風(fēng)甲產(chǎn)品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個月,一次收取包裝物押金20000
根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會計分錄
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2022-04-05
1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元; (2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元; (3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元; (4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元; (5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元; (6)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的買價為8萬元(購進(jìn)工具的進(jìn)項稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-06-24
咨詢一下,商業(yè)企業(yè)計算銷售收入,銷售成本和毛利率都是不含稅嗎
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2022-07-13
現(xiàn)在公司要求開三十萬的票 征收率是0.03 那么不含稅銷售額怎么算
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2022-08-10
房租是29700,麻煩問一下,稅率是多少?稅額里面包含哪些稅?分別是多少?
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2019-07-12
做外賬時,進(jìn)項稅=銷售收入×(稅率一稅負(fù)),這個銷售收入是不含稅的吧?
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2019-02-22
核定征收的企業(yè)所得稅是不是用當(dāng)期不含稅的收入金額乘以稅率
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2020-07-08
一秀納稅人綠化移?補償合同,稅率?合同,含機(jī)具、人工吊裝運輸養(yǎng)護(hù)
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2022-02-21
我現(xiàn)在一張票能開不含稅99萬,現(xiàn)在要增版,是增百萬元版還是干萬元版
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2021-02-23
每千克的單價為含增值稅的單價,在計算成本的時候不用除掉增值稅嗎?
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2017-08-05
4月20日銷售糧食白酒20噸,價款1400元(不含增值稅),計算增值稅與消費稅.
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2021-04-25
項目含稅收入-項目含稅成本-增值稅-公司支出成本=?這個是不是只能代表當(dāng)月現(xiàn)金流的情況
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2024-06-11
一般納稅人公司,這月開了13%材料普票含稅179萬,有進(jìn)項含稅160萬。怎么算需要交多少增值稅?
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2020-06-30
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