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小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)符合減免政策,免征增值稅,那還用正常計(jì)提嗎?附加稅還計(jì)提嗎?如果計(jì)提了是不是轉(zhuǎn)去營(yíng)業(yè)外收入,再繳納所得稅?
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2019-04-06
本企業(yè)是一般納稅人,出售了一臺(tái)2013年固定資產(chǎn),已備案簡(jiǎn)易征收,開(kāi)出發(fā)票是3%點(diǎn),現(xiàn)在就是申報(bào)增值稅時(shí),是否可以再減免,減免多少個(gè)點(diǎn)
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2018-02-05
老師我小規(guī)模企業(yè) 12月銷(xiāo)售了 產(chǎn)生了2000的增值稅 但是未達(dá)到起征點(diǎn) 這個(gè)稅就免收了要如何做分錄?第二 免稅的分錄是在12月做還是1月做
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2018-01-12
我們這個(gè)季度有應(yīng)交稅費(fèi),又是免征的怎么做賬,是不是在4月做個(gè)轉(zhuǎn)出1-3月增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入…減免稅款
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2019-04-11
公司性質(zhì)是小規(guī)模納稅人的勞務(wù)派遣 公司,開(kāi)具發(fā)票是差額征稅,共開(kāi)具發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額1992633,納稅申報(bào)時(shí)還享受小微企業(yè)的減免免稅待遇嗎?
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2019-01-02
老師!我是農(nóng)民專業(yè)合作社,銷(xiāo)售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,免征增值稅。城建科和附加稅全部都免稅。
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2019-07-08
公司注冊(cè)2015年6月成立,今年是交17年的殘保金,小微企業(yè)30人以下是三年免征,可是為什么今年要交申報(bào)系統(tǒng)顯示只免三個(gè)月,怎么辦
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2018-09-12
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中 公司本月有一筆圖書(shū)批發(fā)免征增值稅 退貨沖紅發(fā)票金額 在申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2023-08-04
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我這邊老板要求我轉(zhuǎn)幾十萬(wàn)到他的賬戶上,有沒(méi)有什么比較節(jié)稅的辦法
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2021-03-11
私立醫(yī)院每月如何申報(bào)國(guó)稅。我醫(yī)院每月要申報(bào)報(bào)國(guó)稅,你不知如何申報(bào),我們是零申報(bào)
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2016-09-09
文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)的減免中所提季度收入不超過(guò)9萬(wàn)元,免征文化建設(shè)費(fèi),其中所指的收入是本月的所有不含稅收入還是單指不含稅的廣告收入 娛樂(lè)收入之和不超9萬(wàn),就可以免?
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2017-10-25
老師,小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅按5%征收,對(duì)于減免的部分,是不是需要填寫(xiě)在 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 第一行的 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 的本年累計(jì)金額 里呢?
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2020-01-13
疫情期間,武漢小規(guī)模納稅人減免增值稅,免征的增值稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?如何做賬借現(xiàn)金1萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn),借,應(yīng)交稅費(fèi)~減免稅款300貸營(yíng)業(yè)外收入300,是這樣嗎?
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2020-04-23
異常原因:1010410006000058:優(yōu)惠臺(tái)賬中限額減免金額不足,本次剩余余額:210.0對(duì)應(yīng)征收品目為:101016403 減免性質(zhì)代碼:0001129914 稅收減免稅務(wù)事項(xiàng):購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 是這樣的老師
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2020-01-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,符合條件的政府補(bǔ)助的收入在季報(bào)的時(shí)候是不是要在免稅收入,減計(jì)收入,所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表里的第三項(xiàng)符合條件的非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅這里填?
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2019-07-11
老師,小微企業(yè)增值稅納稅申報(bào),我銷(xiāo)售額是1920,按1%減免的話,免稅額是1900.99,那這個(gè)申報(bào)表上的19行的數(shù)據(jù)57.03這個(gè)減征額是咋算出來(lái)的?那我應(yīng)交稅費(fèi)免稅額是19.01還是他這個(gè)57.03
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2020-07-06
財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知 財(cái)稅〔2016〕12號(hào)  一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,擴(kuò)大到按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人。 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,第二季度不含稅銷(xiāo)售額小于30萬(wàn),是否免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、??
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2016-10-20
實(shí)行免抵退稅辦法的進(jìn)料加工出口企業(yè),在國(guó)家實(shí)行出口產(chǎn)品征退稅率一致政策后,因前期征退稅率不一致等原因,結(jié)轉(zhuǎn)未能抵減的免抵退稅“不得免征和抵扣稅額抵減額”,企業(yè)進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)后,可調(diào)轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這一部分不是在進(jìn)料的時(shí)候保稅政策沒(méi)有繳納進(jìn)項(xiàng)增值稅嘛,為什么可以轉(zhuǎn)為相應(yīng)數(shù)額的進(jìn)項(xiàng)增值稅呢
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2024-12-03
18年12月的時(shí)候出口貨物申報(bào)了單證不齊,這個(gè)月要改成免稅,沖減回來(lái)之后是不是需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,2018年12月的時(shí)候填了生產(chǎn)企業(yè)出口貨物征(免)稅明細(xì)表
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2019-03-14
老師好!小規(guī)模納稅人納稅免征額是按季度計(jì)算,每季度不超過(guò)30萬(wàn),還是每個(gè)月不超10萬(wàn)?例如,本月我公司開(kāi)票17萬(wàn),下兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票,季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,是免稅還是不免?
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2020-04-24