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老師,我們公司上個(gè)月做成本核算的時(shí)候,領(lǐng)用出庫(kù)的半成品成本,在分?jǐn)偭计返纳a(chǎn)成本和廢品的生產(chǎn)成本之間分錯(cuò)了,多分了10萬(wàn)給廢品損失,在這個(gè)月要做調(diào)整,賬務(wù)處理我們是直接生產(chǎn)成本-自制半成品正數(shù)10萬(wàn) 生產(chǎn)成本–廢品損失負(fù)數(shù)10萬(wàn)。我們?cè)诒驹伦鼋Y(jié)轉(zhuǎn)半成品成本的時(shí)候,生產(chǎn)成本的余額剛好是這個(gè)10萬(wàn),要怎么反應(yīng)這個(gè)10萬(wàn)在成本核算表上才能讓生產(chǎn)成本余額為零?
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2019-12-03
稅務(wù)上理論成本與實(shí)際成本的概念如何理解
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2019-07-10
建筑企業(yè) 施工方 掛靠我公司 開票招標(biāo)方 100萬(wàn) 管理費(fèi)5個(gè)點(diǎn) 那么 是否是 如果我開票100萬(wàn) -稅 - 5萬(wàn) = 我要打給施工方的錢? 那么 施工方是先給我成本票 還是我先給錢?
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2021-05-04
在做第四季度賬時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度在結(jié)賬時(shí)把管理費(fèi)的金額記多了,如果去第一季度改的話,那第二,三季度的本年利潤(rùn)又不就不對(duì)了嘛,那這怎么處理呢?
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2024-01-12
請(qǐng)問這里不用管賬面成本嗎,我計(jì)算時(shí)把賬面成本、至完工發(fā)生的成本、稅金都減掉了
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2021-10-18
18年的匯算清繳我申報(bào)上去了,但專管員說我的收入是0,成本有20萬(wàn),事中監(jiān)控顯示不行,所以他說讓我把成本歸到管理費(fèi)用中去,我想問這樣子對(duì)后期報(bào)稅會(huì)有影響么
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2019-05-27
結(jié)算本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000元,營(yíng)業(yè)稅金及附加3600,銷售費(fèi)用7000元,其他業(yè)務(wù)成本3000元,營(yíng)業(yè)外支出5000元,管理費(fèi)用l0000元,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
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2019-12-23
1:所有權(quán)在客戶 .研發(fā)支出都在該項(xiàng)目的生產(chǎn)成本中歸集(需要這一步嗎?),最后結(jié)轉(zhuǎn)入該項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中(該過程因?yàn)樗袡?quán)在客戶,所以研發(fā)過程中不會(huì)形成無(wú)形資產(chǎn),此理解對(duì)嗎) 2:所有權(quán)在我們 .研發(fā)支出費(fèi)用化的計(jì)入當(dāng)期損益,資本化的計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.其余無(wú)形資產(chǎn)的攤銷計(jì)入管理費(fèi)用等科目.其余的成本支出(比如購(gòu)買自助機(jī)嵌入軟件使用)計(jì)入該項(xiàng)目的生產(chǎn)成本,最后在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中
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2019-08-29
1、公司跟物業(yè)簽合同,在他們小區(qū)安裝汽車充電樁,要給物業(yè)管理費(fèi),物業(yè)管理費(fèi)是按照分成來(lái)的,一個(gè)季度結(jié)算一次,金額是比較?。ū热缯f500),需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?分?jǐn)偡咒浭牵航瑁洪L(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸:銀行存款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?2、公司自與物業(yè)簽合同當(dāng)月,物業(yè)管理費(fèi)就已經(jīng)存在了,但是物業(yè)說是到一年后結(jié)算,那物業(yè)費(fèi)需要分?jǐn)倖幔渴遣皇呛灪贤漠?dāng)月就做分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用然后每個(gè)月都計(jì)提,知道一年后結(jié)算的時(shí)候借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸:銀行存款?
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2017-05-04
我們公司是自行研發(fā)非標(biāo)設(shè)備的,購(gòu)入原材料,借:原材料,貸:銀行存款,領(lǐng)用時(shí),確定資本化的借:研發(fā)支出(資本化),貸:原材料,費(fèi)用化計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)費(fèi)用化轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,請(qǐng)問研發(fā)支出(資本化)可以轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?我們是整臺(tái)設(shè)備研發(fā)成功后銷售,如果全部轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就沒有數(shù)據(jù)在報(bào)表中提現(xiàn)。
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2020-02-11
在財(cái)務(wù)管理中,有三種計(jì)算成本的方法,1、傳統(tǒng)成本法,也叫完全成本法,計(jì)算的是直接材料,直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用、固定制造費(fèi)用,2、標(biāo)準(zhǔn)成本法,計(jì)算的是直接材料,直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用、固定制造費(fèi)用3、作業(yè)成本法,計(jì)算的是直接材料,直接人工、變動(dòng)制造費(fèi)用、變動(dòng)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用, 老師,請(qǐng)你幫我看下,我這樣總結(jié)的對(duì)不對(duì)?
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2021-08-22
因管理不善,上月從農(nóng)民手中收購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品被盜,賬面價(jià)值是40萬(wàn)元,其中運(yùn)輸成本6萬(wàn)元(開具貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票)進(jìn)項(xiàng)稅額均于上月認(rèn)證,求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2019-10-27
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人酒店,原來(lái)電費(fèi)全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去了,但是這個(gè)月成本大于收入了,電費(fèi)可以分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用中去嗎?那以后又全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去,這樣合理嗎
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2024-07-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1) 購(gòu)入-批A商品,取得增值稅專用發(fā)票, 注明價(jià)款10 000元,增值稅稅額1 300元,款 項(xiàng)已用銀行存款支付,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)需安裝的設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明價(jià)款300 000元,稅金3 9000 元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。. (3)銷售一批A商品,不含稅售價(jià)為15000 元,稅金為1 950元,該商品成本為10000 元,款項(xiàng)已收到。 (4)因管理不善丟失原材料-批,該批原材 料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13 000元,管理層尚未批復(fù)處理意見。 (5)針對(duì). 上述丟失的材料,管理層批復(fù)處理 意見,由保管員張某賠償20%,剩下的凈損失 計(jì)入管理費(fèi)用。 (6) 將自產(chǎn)產(chǎn)成品一批用于職工福利,成本 為500 000元,同類商品市場(chǎng)售價(jià)為800000 To (7)在銷售商品過程中,收取包裝物押金1 200元,以銀行存款收訖。 (8) 購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán),取得增值稅專用發(fā) 示, 注明價(jià)款500 000元,增值稅額30000 元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 (9)假設(shè)本月該公
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2020-03-31
老師,請(qǐng)問,我公司之前代理記賬公司在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,分錄為:“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 120000 貸:勞務(wù)成本30000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 90000”我現(xiàn)在該怎么沖回呀?報(bào)銷電費(fèi)可以沖回嗎?“借:應(yīng)付賬款90000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金90000”
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2016-09-13
老師,管理費(fèi)用中乘1乘1是什么?為什么遞延所得稅是管理費(fèi)用直接算?為什么本年應(yīng)交所得稅是加管理費(fèi)用鼻屎減管理費(fèi)用
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2020-08-03
本期盈余為負(fù)數(shù)是什么原因,事業(yè)單位的業(yè)務(wù)管理費(fèi)用為什么會(huì)轉(zhuǎn)到本期盈余,業(yè)務(wù)管理費(fèi)用等于本期盈余
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2019-09-19
繳土地出讓金的增值稅怎么處理,可以抵扣還是沖減成本?
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2018-07-23
17年我公司有換匯成本高不予退稅的外銷收入8052元,當(dāng)時(shí)做了免稅處理,但是申報(bào)增值稅報(bào)表上未填列免稅金額,現(xiàn)在稅務(wù)要求我轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,我需要如何做賬務(wù)處理呢?
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2018-07-05
老師,建筑公司,管理不健全,沒辦法按完工百分比法確認(rèn)收入,本月開票收入300萬(wàn),合同總收入1000萬(wàn),收到成本發(fā)票250萬(wàn),請(qǐng)問我結(jié)轉(zhuǎn)多少成本?
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2021-04-02