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老師好,我們是醫(yī)院管理咨詢公司,在軟件里新建賬套的時候在 所屬行業(yè)應(yīng)該選擇哪個更接近我們這個行業(yè)?
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2021-10-21
去一家銷售室內(nèi)裝飾材料的商貿(mào)企業(yè)從事財務(wù)主管工作,從哪幾方面發(fā)展企業(yè)賬目,財務(wù)管理上的問題?
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2017-02-04
總賬管理可以完成哪些財務(wù)工作? .固定資產(chǎn)如何進行卡片管理? .UFO報表系統(tǒng)與U8其他系統(tǒng)之間有什么關(guān)系?
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2020-06-30
老師請問公司文具庫如何管理建報表
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2015-08-24
建筑企業(yè)辦理外管證需要帶什么材料?
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2019-03-18
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
交管局和工商局哪個單位好
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2015-12-08
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
我公司為供應(yīng)商,請問采用建行保理業(yè)務(wù)收款,我們需要承擔什么費?費用有多少?
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2019-11-23
納稅人在同一地級行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不適用《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號印發(fā)),請問怎么理解?建安企業(yè)目前有一個同市不同區(qū)的項目,能否不開外出經(jīng)營證?能否不到項目所在地繳稅,而在本區(qū)繳稅?
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2017-05-03
#提問#老師公司注銷,帳務(wù)要怎么處理,以及稅務(wù)、工商和銀行要怎么處理
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2019-03-22
公司網(wǎng)銀農(nóng)商行跨行快匯轉(zhuǎn)建設(shè)銀行怎么輸行別跟行名關(guān)鍵字
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2020-07-27
每月管理層的工資實際發(fā)放工資的50%,每月計提時按100%計提工資了,現(xiàn)在12月份底另外的50%沒有發(fā)放,會到1月份發(fā)放另外的50%,那現(xiàn)在12月份我需要沖回每月多計提的50%嗎?如果沖回管理費用本月金額會出現(xiàn)負數(shù)?如果申報利潤表出現(xiàn)負數(shù),稅局會有風(fēng)險嗎?會不會認為企業(yè)人為調(diào)節(jié)利潤,還是不用沖回也行,因為1月份要發(fā)放
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2017-01-01
老師我公司是五金制造行業(yè)的,主要生產(chǎn)兒童童車這類的,,公司就6個人, 3月工資4月工資都還沒有發(fā)放,5月發(fā)放3月的。 計提工資怎么計提啊 借管理費用_工資 還是 借生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本 工資呢
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2024-05-07
工程部計提工資時,是屬于管理費用還是制造費用
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2020-04-28
房地產(chǎn)中介銷售人員發(fā)工資計入什么,勞務(wù)成本 還是銷售費用管理人員職工薪酬
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2022-04-15
當月工資次月發(fā)放,那么應(yīng)該是當月的憑證上要計提一個當月工資,再記一筆發(fā)放上月工資是嗎?這個月底結(jié)轉(zhuǎn)時候結(jié)轉(zhuǎn)的是計提的這個工資數(shù)是嗎?利潤表上管理費用或者營業(yè)費用的里面的工資費用是計提的當月的工資數(shù)嗎?這個憑證上的發(fā)放的上個月工資的數(shù)與個稅系統(tǒng)上個月申報的數(shù)是一致的是嗎?
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2017-07-11
公司有個兼職員工,除了繳納個人的公積金,還自己繳納公司部分的,請問發(fā)放工資和計提工資的時候分錄怎么寫,之前的會計在計提工資的時候,在借:管理費用時將他個人繳的兩份公積金都剪掉了,是不是不對的
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2020-06-16
老師,請問下,我們一個項目完工,需要開票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項目所屬單位(學(xué)校),我能按購貨方(學(xué)校)來開票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
支付垃圾費200 元時:借:管理費用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時,借:銀行存款:5000元,貸:應(yīng)付賬款5000裝修押金退回時,扣下200元作為已付的垃圾清理費,借:應(yīng)付賬款:5800元,借:管理費用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12