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外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個(gè)報(bào)表,是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎,可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯(cuò),現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時(shí)候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請(qǐng)問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09
小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀?這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
你好,老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,不交稅,怎么寫分錄,還有我報(bào)第二季度,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減去年初數(shù)和利潤表的數(shù)對(duì)不上了,數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù),該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢?
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),房租費(fèi),水電費(fèi),問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整???以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整?。?/span>
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等,需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算,那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長期待攤費(fèi)用50000元,貸銀行存款50000元,沒有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅,我做的會(huì)計(jì)分錄為,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時(shí),借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對(duì)當(dāng)月的利潤表沒有影響,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳,因?yàn)槎惪顪{金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤數(shù),是減去了滯納金那部分的合計(jì)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%,不超過當(dāng)年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
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2018-12-17
老師您好,我想問一下,我們企業(yè)處于籌建期,2019年利潤表沒有數(shù)值,資產(chǎn)負(fù)債表里只有長期待攤費(fèi)和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0,企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表,企業(yè)所得稅主表報(bào)送外,還需要報(bào)送哪些表格?
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2020-03-19