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老師你好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借:所得稅費(fèi)用 金額是一致的?
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2023-03-25
企業(yè)所得稅6月份申報(bào)表本年累計(jì)是要填寫1至6月份的累計(jì)還是填寫4至6月份的累計(jì)
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2018-07-13
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬(wàn)元、2600萬(wàn)元、2700萬(wàn)元、1700萬(wàn)元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
老師 我們小規(guī)模公司,1月份的時(shí)候我忘記申報(bào)18年4季度的企業(yè)所得稅了,今天上報(bào)19年1季度提示上期未申報(bào),不能申報(bào)本期,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么辦?著急,麻煩老師幫我講細(xì)一點(diǎn) 感謝老師
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2019-04-15
你好,我公司去年2018年第三季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了,導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅都申報(bào)錯(cuò)了,需要怎么處理?
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2019-07-18
收到2017年所得稅退款這么做,借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整,之后以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢,還是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)啊
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2018-08-07
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
專業(yè)合作社,申報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào),企業(yè)所得屬于免稅,收入減免應(yīng)該填寫到哪個(gè)表里
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2020-05-13
個(gè)人的年應(yīng)納稅額是要匯算清繳的減去預(yù)扣預(yù)繳的么?
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2019-09-17
1:做18年企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),高新企業(yè)里面的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還需要去稅局備案嗎?是不是自行申報(bào),企業(yè)留存?
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2019-03-25
請(qǐng)問(wèn)年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn),彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn),就不交稅對(duì)吧?
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2023-01-10
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師好,中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)2018版和中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(B類)2018版有什么區(qū)別?
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2018-08-07
施工企業(yè)上年度少記了成本,多做了利潤(rùn),怎么利用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)賬?(企業(yè)所得稅為核定征收,少記成本不影響所得稅)
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2020-05-31
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶年度經(jīng)營(yíng)所得B表我在電子稅務(wù)局申報(bào)完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報(bào)就不用再申報(bào)了。
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2025-01-06
老師,企業(yè)上年度匯算后,多繳所得稅4000,今年一季度應(yīng)繳8000元所得稅,今年的會(huì)計(jì)分錄該怎么做,抵減上年的4000元怎么處理?。?/span>
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2018-08-31
老師您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除適用于企業(yè)所得稅匯算清繳,那企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表適用嗎?
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2020-04-22
上個(gè)季度和這個(gè)季度都是盈利的,然后在可彌補(bǔ)虧損那欄填了實(shí)際的截止2011年剩余的可彌補(bǔ)虧損的金額,結(jié)果系統(tǒng)提示如果第8行可彌補(bǔ)虧損的金額大于0,第9行實(shí)際利潤(rùn)額不能小于0,這是怎么回事啊,然后只能按本季度的利潤(rùn)總額去彌補(bǔ)嗎?
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2017-06-18
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,季度所得稅申報(bào)表里面的A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,我們沒(méi)有資產(chǎn)加速折舊、攤銷的,那么表格中就全部填0,直接保存,對(duì)吧?
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2022-04-19