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小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀?這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率? 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
我是小規(guī)模納稅人 房屋出租 全年租金收入34萬元 發(fā)票已開季度報表 請問在一季度繳增值稅嗎
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2021-01-20
17年年底開出去200萬的票沒成本票,4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅,如果18年2月份收成本票,匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎?主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎?
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2017-12-13
年后進行匯算清繳 還需要補交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證?
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄,這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳,風(fēng)險提示的截圖已經(jīng)上傳,這邊的利潤表指的是哪個報表,是財務(wù)年報嗎,可是我財務(wù)年報已經(jīng)修改成一樣的了呀,為什么還顯示不一致,和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎,急,謝謝
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2022-05-17
老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因為年初申報利潤表數(shù)據(jù)錯誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤,只是利潤表有誤,其他都沒錯,現(xiàn)在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風(fēng)險提示是指罰款差異1分錢,但是我沒有記錄啊,這2個風(fēng)險提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來年匯算清繳的時候,可以退稅?分錄怎么寫?
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒交,因為上季度多繳稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請問怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除,因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫,現(xiàn)在專管員要求我們寫一個3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因,這個該怎么寫呢
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2022-11-09
@鄒老師 老師 我想問下 我有家個人所得稅一個人工資超過12萬才做匯算清繳還是說全部一年所有人工資超過12萬才要做匯算清繳
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2020-01-09
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來,一起計提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,實際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬,怎么寫分錄呢,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
你好,老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,不交稅,怎么寫分錄,還有我報第二季度,資產(chǎn)負債表未分配利潤減去年初數(shù)和利潤表的數(shù)對不上了,數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù),該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調(diào)減呢?
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2021-05-25
公司主要成本項目有業(yè)務(wù)招待費、差旅費、廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費、勞務(wù)費,房租費,水電費,問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整???以及如何進行納稅調(diào)整?。?/span>
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2019-01-17
印花稅為及時報的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒收財務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,核算允許扣除的工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等,需要按照合理的實際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進行計算,那么這個基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會計分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長期待攤費用50000元,貸銀行存款50000元,沒有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅,我做的會計分錄為,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時,借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對當月的利潤表沒有影響,資產(chǎn)負債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當月資產(chǎn)負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12