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請問老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購買實(shí)際過磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請問財務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,按10000噸,對應(yīng)的庫存煤綜合單價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳?如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時成本是不是要調(diào)出?如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍(lán)字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號呢
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2018-07-11
下列情形中,不屬于非鑒證服務(wù)范圍的是()。 A.代辦稅務(wù)登記,代辦納稅、退稅、減免稅申報 B.利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開增值稅專用發(fā)票 C.代理建賬記賬 D.企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損和資產(chǎn)損失的鑒證 提問 :答案是D,但是我不明白B是什么意思。難道稅務(wù)師可以為納稅人代開發(fā)票嗎?
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2024-03-07
稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么做分錄?因為是現(xiàn)場直接扣稅,需要計提嗎?
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票,沒超過9萬也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25
異地建筑勞務(wù)稅務(wù)大廳代開發(fā)票,交了增值稅和附加稅,工會費(fèi)還應(yīng)該交什么稅,好像說要交工資薪金
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2019-03-06
a公司跟我公司簽合同支付一筆10萬合作費(fèi)用,我公司給a公司開了3個點(diǎn)的增值稅,然后把項目外包給了個人,我們公司需要給個人打8萬的款,然后個人去稅務(wù)局開自然人代開發(fā)票,給我們公司,如果a客戶引起客訴,發(fā)生退款,我們需要向外包的個人追回款項,那我們公司和個人在開發(fā)票的時候應(yīng)該簽署什么協(xié)議?
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2022-06-27
老師,我想問一下個人去稅務(wù)局給我們公司代開發(fā)票,他預(yù)交了個稅增值稅,還有這個附加稅,就這筆業(yè)務(wù),之后我們公司,還會交其他稅款嗎?
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2020-04-20
代開發(fā)票,我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅,大概就是四個點(diǎn),對嗎?老師
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2021-09-17
公司請個人講師來培訓(xùn),比如勞務(wù)費(fèi)3000元,除了代扣個稅外,我方需要取得發(fā)票嗎?涉及增值稅嗎?
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2019-06-27
國稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅,地稅這邊還要申報附加稅嗎?
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報稅,
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2017-08-02
建筑外地項目,在當(dāng)?shù)剞k理發(fā)票,增值稅和附加稅都交當(dāng)?shù)亓?,如果回到機(jī)構(gòu)所在地還用補(bǔ)交當(dāng)?shù)馗郊淤M(fèi)的一些項目嗎?像地方水利基金,印花稅等
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2016-07-19
老師上午好,請問一下,那個代開發(fā)票收取的點(diǎn)數(shù)到底是怎么計算出來的,明明因為代開發(fā)票多交了13%的增值稅,還要多交附加稅和多交所得稅,為什么會只收6個點(diǎn)呢,特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
我們公司代我們客戶代買材料,含稅價是2.04343 ,13點(diǎn)含稅價,我們可以收到增值稅發(fā)票。這個是代別人買的,我收那個代買公司的價格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項發(fā)票都是8.5個點(diǎn)收的客戶的錢,這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應(yīng)銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18